admchulym.ru - официальный сайт МО города Чулым Чулымского района Новосибирской области  |  24 января 2018 года, среда  |  Для слабовидящих
Муниципальное образование город Чулым Чулымского района Новосибирской области
администрацияинтернет-приёмнаясовет депутатовмуниципальные закупки и торгивсе разделы
Совет депутатов

Совет депутатов

Сессии Совета депутатов


35 сессия от 29.05.2014г
от 29.05.2015

     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЧУЛЫМА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

 

РЕШЕНИЕ

 (тридцать пятая  сессия)

 

                                                                

   29.05.2014                                        г. Чулым                                            №  19

 

Об исполнении бюджета муниципального образования

г. Чулыма за 2013 год

 

Руководствуясь статьями 28, 35, 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Совет депутатов города Чулыма

РЕШИЛ:    

  1. Утвердить  исполнение бюджета муниципального образования  г. Чулыма за 2013 год с доходной частью 156902473,60 рублей (приложение № 1).
  2. Утвердить  исполнение бюджета муниципального образования  г. Чулыма за 2013 год с расходной частью 147035407,85 рублей (приложения № 2).
  3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Чулыма на 2013 год (приложение № 3).

4. Данное решение направить Главе города Чулыма Чулымского района Новосибирской области для подписания и обнародования в соответствии с Уставом города Чулыма Чулымского района Новосибирской области.

  1. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                 Глава города Чулыма

города Чулыма Чулымского района                         Чулымского района

Новосибирской области                                             Новосибирской области

______________ С.Н. Кудрявцева                         __________ А.Н.Степанов

 

 

                                                                              Приложение №1

                                                                                           к решению  35 сессии Совета

 депутатов г.Чулыма

                                                                                                                               от   29.05..2014 г. № 19

 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования  г.Чулыма за  2013 г.

 

По доходам бюджет муниципального образования г.Чулыма  исполнен на 92,8  %

По собственным доходам бюджет муниципального образования г.Чулыма исполнен на  104,7  %

 

    Наименование показателя

Код бюджетной

классификации

Назначено

на 2013г.

( тыс. руб.)

 Исполнено

 

% Исполнения

Налоговые доходы

18210000000000000000

22137100,00

22784207,41

102,9

Налог на доходы физических лиц  в т.ч.

18210102000010000110

14045400,00

14095084,06

100,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых  исчисление и уплата налога  осуществляется в соответствии со статьями 227,227′ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010011000110

13965400,00

13999163,36

100,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020011000110

60000,00

40559,64

67,6

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

18210102030011000110

20000,00

55361,06

276,8

Налог на имущество физических лиц

18210601000000000000

798700,00

817529,45

102,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений  

18210601030101000110

798700,00

817529,45

102,4

Земельный налог

в том числе:

18210606000000000110

7293000,00

7873579,03

108,0

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений   

18210606013101000110

830000,00

1080143,80

130,1

Земельный налог взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений   

18210606023101000110

6463000,00

6793435,23

105,1

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

18210904053100000110

-

-3004,49

 

Единый сельскохозяйственный налог

18210503010010000110

-

1019,36

-

Неналоговые доходы

 

2641500,00

3148394,42

119,2

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций

 

00011100000000000000

 

2636500,00

 

2529472,23

 

95,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

55511109045100000120

1267000,00

1218109,36

96,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  

44411105013100000120

 

706500,00

957043,41

135,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

55511105025100000120

408000,00

156,82

0,04

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений   

44411406013100000430

200000,00

272095,97

136,0

Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

 

55511406025100000430

-

6431,31

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров , выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

16111633050100000140

-

600000,00

-

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений  

55511651040020000140

5000,00

15610,16

312,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

 

55511302995100000130

 

55000,00

75635,36

137,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

55511701050100000180

-

3312,03

-

Всего собственных доходов

 

24778600,00

25932601,83

104,7

Безвозмездные поступления

00020000000000000000

144356038,91

130969871,77

90,7

От других бюджетов бюджетной системы

00020200000000000000

144356038,91

130969871,77

90,7

Дотации бюджетам поселений  на  выравнивание уровня  бюджетной обеспеченности

55520201001100000151

16802300,00

16802300,00

100,0

Субвенции на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав из фонда компенсаций НСО 

55520203024100000151

272800,00

272800,00

100,0

Субвенция на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений

55520203024100000151

100,00

100,00

100,0

Субсидии на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы « Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2011-2013 годы»

55520202041100000151

13000000,00

 13000000,00

100,0

Субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы

« Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы

55520202041100000151

130000,00

-

-

Субсидии реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы

 « Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах»

55520202077100000151

880000,00

880000,00

100,0

Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы

« Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления на 2011-2013 годы»

55520202077100000151

6676900,00

6121116,0

91,7

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации « Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»    

55520202088100001151

16946800,00

16946800,00

100,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации « Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства»

55520202088100004151

24642100,00

24642100,00

100,0

Субсидии на реализацию программ муниципальных образований по капитальному ремонту многоквартирных домов из областного бюджета

55520202089100001151

12005600,00

12005600,00

100,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

55520202089100004151

21832300,00

21832300,00

100,0

Субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на  период до 2015 года» на 2013 год

55520202999100000151

9383900,00

9341400,00

99,5

Субсидия на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в НСО на 2012-2016 годы»

55520202999100000151

2500000,00

-

 

Субсидия ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов в НСО и подготовка объектов ЖКХ НСО к работе в осеннее- зимний период на 2013-2015 годы» Всего

в том числе:

55520202999100000151

8166300,00

5777133,77

70,7

Благоустройство

 

4166300,00

1777133,77

42,7

Подготовка объектов ЖКХ НСО к работе в осеннее- зимний период на 2013-2015 годы

 

4000000,00

4000000,00

100,0

Субсидия на развитие социально-экономического потенциала муниципальных образований

55520202999100000151

8734870,91

1500000,00

17,2

Субсидия на содержание объектов,  находящихся в муниципальной собственности и социальное развитие муниципальных образований Новосибирской области   

55520202999100000151

557500,00

557500,00

100,0

Субсидия на реализацию мероприятий ДЦП в части подпрограммы « Территориальное планирование НСО»

55520202999100000151

90250,00

-

 

Субсидии на разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности

55520202999100000151

374740,00

374722,00

100,0

Субсидия на проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции и сооружению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах- защитниках Отечества 

55520202999100000151

400000,00

400000,00

100,0

Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

55520204012100000151

516000,00

516000,00

100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений  ( финансовая поддержка из Фонда модернизации и развития ЖКХ)

55520705000100000180

443578,00

-

-

Всего доходов

 

169134638,91

156902473,60

92,8

            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Приложение № 2

                                                                                                                 к решению сессии

 Совета депутатов г.Чулыма

                                                                                                                                                          от  29.05.2014 г. № 19

 

 

Исполнение расходной части бюджета  муниципального образования г.Чулыма за 2013 год

 

По расходам бюджет муниципального образования г.Чулыма  исполнен на  86,7 % 

 

 

              Наименование 

                               Код

Утвержденные бюджетные назначения  на       

      2013 год

Исполнено

% Исполнения

ГРБС

раздела

подраздела

целевой статьи

вида расходов

КОСГУ

Общегосударственные вопросы

555

01

00

0000000

000

000

7488397,03

7466360,23

99,7

Функционирование высшего

 должностного лица муниципального образования 

555

01

 02

0000000

 000

000

714284,00

714284,00

100,0

Глава муниципального образования

555

01

02

0020300

000

000

714284,00

714284,00

100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

555

01

02

0020300

121

000

714284,00

714284,00

 

Заработная плата

 

 

 

 

 

211

548605,00

548605,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

 

 

 

 

213

165679,00

165679,00

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

555

  01

  04

  0000000

  000

000

6306669,00

6284632,20

99,7

Центральный аппарат

555

01

04

  0020400

 

 

6033769,00

6011732,20

99,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

555

 01

 04

  0020400

  121

 

4132321,68

4132321,68

 

Заработная плата

 

 

 

 

 

211

3176986,11

3176986,11

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

 

 

 

 

213

955335,57

955335,57

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда   

555

01

04

0020400

122

000

 

16200,00

 

16200,00

 

 

Прочие выплаты

 

 

 

 

 

 

212

 

16200,00

 

16200,00

 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

 

555

 

01

04

0020400

242

000

442618,34

442618,34

 

Услуги связи

 

 

 

 

 

221

280325,62

280325,62

 

Прочие работы, услуги

 

 

 

 

 

226

162292,72

162292,72

 

Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного(мунипального)имущ

555

 

01

04

0020400

243

000

106290,00

106290,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

106290,00

106290,00

 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

01

04

0020400

244

000

1336338,98

1314302,18

 

Транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

16000,00

15511,70

 

Коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

164759,74

164759,74

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

46052,08

45297,48

 

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

226

260846,16

260846,16

 

Прочие расходы

 

 

 

 

 

290

23890,00

23890,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

337223,90

316430,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

487567,10

487567,10

 

Организация  деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

 

555

 01

 04

  0020511

  000

000

272800,00

272800,00

100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

555

01

04

0020511

121

000

 

223927,61

223927,61

 

Заработная плата

 

 

 

 

 

211

172591,78

172591,78

 

Начисления на выплаты по оплате труда

 

 

 

 

 

213

51335,83

51335,83

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда   

555

01

04

0020511

122

000

 

4200,00

4200,00

 

Прочие выплаты

 

 

 

 

 

212

4200,00

4200,00

 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

555

 

01

04

0020511

242

000

 

 

9778,52

9778,52

 

 

Услуги связи

 

 

 

 

 

 

221

 

9778,52

 

9778,52

 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

 

01

04

0020511

244

000

 

 

34893,87

34893,87

 

Транспортные услуги

 

 

 

 

 

222

5716,30

5716,30

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

811,00

811,00

 

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

226

28366,57

28366,57

 

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

-

-

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

-

-

 

Осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений

555

01

04

0020513

000

 

 

000

 

 

100,00

 

 

100,00

100,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

01

04

0020513

244

000

 

100,00

 

100,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

340

100,00

100,00

 

Осуществление переданных полномочий контрольно- счетных органов поселений

555

01

06

0020400

000

 

 

 

000

 

 

 

228700,00

228700,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

555

01

06

0020400

540

000

 

228700,00

228700,00

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

 

 

 

 

251

228700,00

228700,00

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

 

555

13

00

 

 

 

238744,03

238744,03

100,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

 

555

13

01

 

 

 

238744,03

238744,03

 

Процентные платежи по долговым обязательствам

555

13

01

0650300

 

 

000

 

238744,03

238744,03

 

Обслуживание муниципального долга

555

13

01

0650300

730

000

 

238744,03

238744,03

 

Обслуживание внутреннего долга

 

 

 

 

 

231

238744,03

238744,03

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

555

03

00

0000000

000

000

70000,00

64755,00

92,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская

оборона

 

555

03

09

0000000

000

000

70000,00

64755,00

92,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

555

03

09

2180100

000

000

70000,00

64755,00

92,5

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

 

555

03

09

2180100

244

 

 

 

70000,00

64755,00

92,5

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

 

225

3260,00

3260,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

226

 

33640,00

 

30000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

 

 

340

33100,00

31495,00

 

Национальная экономика

 

555

04

00

0000000

000

000

30705801,18

27758825,40

90,4

Топливно-энергетический комплекс

 

555

04

02

0000000

000

000

5137307,18

4742082,40

92,3

Реализация мероприятий ДЦП «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы»

555

 

 

 

04

02

5223600

000

000

5137307,18

4742082,40

92,3

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

 

04

02

5223600

244

000

50147,40

50147,40

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

50147,40

50147,40

 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной собственности) казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

555

 

04

 

02

 

5223600

 

411

000

 

 

5087159,78

4691935,00

92,2

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

5087159,78

4691935,00

 

Водное хозяйство

555

04

06

0000000

000

000

7028316,00

6472532,00

92,1

Защита территорий от подтопления и затопления в рамках реализации ведомственной целевой программы

555

 

04

 

06

 

6550600

 

000

 

000

 

7028316,00

6472532,00

 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной собственности) казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

555

04

06

6550600

411

000

7028316,00

6472532,00

92,1

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

 

310

7028316,00

6472532,00

 

Транспорт

555

 

04

 

08

 

0000000

000

 

000

 

880000,00

880000,00

100,0

Отдельные мероприятия в области, автомобильного транспорта (субсидия на поддержку пассажирского транспорта)

555

04

08

3030200

000

000

880000,00

880000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)

учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

555

04

08

3030200

810

000

 

 

 

880000,00

880000,00

100,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

 

242

880000,00

880000,00

 

 

Дорожное хозяйство

 

 

555

 

04

 

09

 

 

0000000

 

000

 

 

000

 

15801053,00

 

15664211,00

 

99,1

Расходы на разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности

555

04

09

3380000

000

000

220000,00

220000,00

100,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

 

555

04

09

3380000

244

000

220000,00

220000,00

100,0

Прочие работа, услуги

555

04

09

3380000

244

226

220000,00

220000,00

 

Расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы

 « Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах»

555

04

09

5226300

000

000

1760000,00

1760000,00

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной собственности) казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

555

04

09

5226300

411

000

1760000,00

1760000,00

100,0

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

 

310

1760000,00

1760000,00

 

Расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы» в части устройства тактильных пешеходных переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных  групп населения 

 

555

04

09

5224100

000

000

136842,00

-

-

Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного(мунипального)имущ

 

555

04

09

5224100

243

000

136842,00

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

136842,00

-

-

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в новосибирской области в 2012-2015 годах»

 

555

 

04

 

09

 

5226300

 

000

 

000

 

13684211,00

 

13684211,00

 

100,0

Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного(мунипального)имущ

555

04

09

5226300

243

000

 

 

13684211,00

13684211,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

13585211,00

13585211,00

 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

04

09

5226300

244

000

99000,00

99000,00

100,0

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

226

99000,00

99000,00

 

Другие вопросы в области национальной экономики

 

555

04

12

0000000

000

000

1859125,00

-

-

Мероприятия по корректировке генерального плана территории г.Чулыма

555

04

12

3380023

000

000

1768875,00

-

-

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

 

555

04

12

3380023

244

 

 

 

 

1768875,00

-

-

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

226

1768875,00

 

 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование Новосибирской области» ДЦП « Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 г

555

04

12

5223201

000

000

90250,00

-

-

 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

 

555

 

04

 

12

 

5223201

 

244

 

000

 

90250,00

 

-

 

-

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

 

226

90250,00

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

555

05

00

0000000

000

000

130274148,79

110684939,89

85,0

Жилищное хозяйство

555

05

01

0000000

000

000

93985997,73

82168145,40

87,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

555

05

01

0980101

000

000

16946800,00

16946800,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

555

05

01

0980101

810

000

 

 

 

 

16946800,00

16946800,00

 

Безвозмездные перечисления рганизациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

 

242

16946800,00

16946800,00

 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет  бюджета муниципального образования

 

555

05

01

0980201

000

000

3604937,82

3604937,82

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

555

05

01

0980201

810

000

 

 

 

 

3604937,82

3604937,82

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

 

242

3604937,82

3604937,82

 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет  областного бюджета

 

555

05

01

0980201

000

000

12005600,00

12005600,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

555

05

01

0980201

810

000

 

 

 

 

12005600,00

12005600,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

 

242

12005600,00

12005600,00

 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств  государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

555

05

01

0980104

000

000

24642100,00

24642100,00

100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям

555

05

01

0980104

441

000

24642100,00

24642100,00

 

Увеличение стоимости основных средств

555

05

01

0980104

441

310

24642100,00

24642100,00

 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

555

05

01

0980204

000

000

21832300,00

21832300,00

100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям

 

555

05

01

0980204

441

000

 

 

 

21832300,00

21832300,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

21832300.00

21832300,00

 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета  муниципального образования

555

05

01

0980204

000

000

2959374,00

-

 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям

555

05

01

0980204

441

000

 

 

 

 

2959374,00

-

 

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

2959374,00

-

 

Расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года»

555

05

01

5222800

000

000

9875767,00

1037563,00

10,5

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

05

01

5222800

244

 

 

 

 

 

9292680,00

467476,00

5,0

Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

 

340

9292680,00

467476,00

 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

555

05

01

5222800

810

000

583087,00

570087,00

97,8

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

 

242

583087,00

570087,00

 

Капитальный ремонт жилого фонда      

555

05

01

3500200

000

000

281601,00

265444,58

94,3

Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного(мунипального)имущ

555

05

01

3500200

243

000

141974,00

141974,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

141974,00

141974,00

 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

555

05

01

3500200

810

000

 

 

 

139627,00

123470,58

88,4

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

 

 

 

 

241

9627,00

-

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

 

242

 

130000,00

123470,58

 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям

555

05

01

3500300

441

000

1837517,91

1833400,00

99,8

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

1837517,91

1833400,00

 

Коммунальное хозяйство

555

05

02

0000000

000

000

16968053,09

11693160,81

68,9

Строительство объектов жилищно-коммунальной отрасли

555

05

02

1020123

000

000

3095965,00

1992301,00

64,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной собственности) казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

555

05

02

1020123

411

000

 

 

3095965,00

1992301,00

64,4

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

3095965,00

1992301,00

 

Расходы на разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности

555

05

02

3380000

000

000

199789,91

199789,91

100,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

05

02

3380000

244

000

199789,91

199789,91

100,0

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

 

226

199789,91

199789,91

 

Мероприятия в области коммунального хозяйства

555

05

02

3510500

000

000

3699201,00

 

 

Разработка схемы водоснабжения города Чулыма Чулымского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на период до 2023 года  

 

555

05

02

3510500

000

000

443578,00

14000,00

 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

05

02

3510500

244

000

 

 

443578,00

14000,00

 

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

226

443578,00

14000,00

 

Разработка схемы теплоснабжения города Чулыма Чулымского района Новосибирской области

555

05

02

3510500

000

000

317023,00

317023,00

 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниц. нужд)

 

555

 

 

05

 

 

02

 

 

3510500

 

 

244

 

 

000

 

 

317023,00

 

 

317023,00

 

Прочие, работа, услуги

555

 

05

 

02

 

3510500

 

244

 

226

317023,00

 

317023,00

 

Расходы на проведение мероприятий по  модернизации, реконструкции коммунальной инфраструктуры

 

в том числе:

 

555

05

02

3510500

000

000

2938600,00

1698600,00

57,8

Субсидия на пополнение оборотных средств предприятий ЖКХ

 

 

555

 

 

05

 

 

02

 

 

3510500

 

 

000

 

 

000

 

 

98600,00

 

 

98600,00

 

 

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной собственности) казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

555

05

02

3510500

411

 

2840000,00

1600000,00

56,3

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

 

2840000,00

1600000,00

 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

555

05

02

3510500

810

000

 

 

 

98600,00

98600,00

100,0

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

 

 

 

 

241

98600,00

98600,00

 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Новосибирской области на 2012-2017г.

555

05

02

5223700

000

000

-

 

 

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной собственности) казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

555

05

02

5223700

411

000

 

 

 

-

 

 

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

-

 

 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Новосибирской области на 2012-2017г.

555

05

02

5223700

000

000

1866260,00

1866260,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

555

05

02

5223700

540

000

1866260,00

1866260,00

100,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

 

 

 

 

251

1866260,00

1866260,00

 

Расходы на приобретение транспортных средств для сбора, вывоза твердых бытовых отходов

555

 

05

02

5225200

000

000

3408722,18

907071,90

26,6

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

 

05

02

5225200

244

000

3408722,18

907071,90

26,6

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

310

3408722,18

907071,90

 

Расходы в части возмещения затрат, связанных с подготовкой объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне – зимний период в части гашения задолженности за потребленные топливно – энергетические ресурсы

555

05

02

6554300

000

000

4698115,00

4698115,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

555

05

02

6554300

810

000

4698115,00

4698115,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 1организациям

 

 

 

 

 

241

4698115,00

4698115,00

 

Благоустройство

555

05

03

0000000

000

000

15175674,97

12707035,41

83,7

Расходы на благоустройство территорий городских и сельских поселений

555

05

03

6554300

000

000

4384328,00

1995158,64

45,5

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

05

03

6554300

244

000

 

 

4384328,00

1995158,64

45,5

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

4379377,00

1990207,64

 

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

 

226

4951,00

4951,00

 

Уличное освещение

555

05

03

6000100

000

000

1948684,00

1903334,19

97,7

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

05

03

6000100

244

000

84000,00

39132,97

46,6

Коммунальные услуги

 

 

 

 

 

223

84000,00

39132,97

 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

555

05

03

6000100

810

000

 

 

1864684,00

1864201,22

100,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

 

242

1864684,00

1864201,22

 

 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округах и поселений в рамках благоустройства

 

555

 

 

 

 

05

 

03

 

6000200

 

000

 

000

 

4523965,00

 

4518493,30

 

99,9

 

Прочие закупки товаров, работ и услуг

для государственных ( муниципальных нужд)

 

555

 

05

 

03

 

6000200

 

244

 

000

 

 

 

2522614,00

 

2520784,62

 

99,9

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

 

225

 

2227614,00

 

2227161,36

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

 

 

 

340

 

295000,00

 

293623,26

 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

 

555

 

05

 

03

 

6000200

 

810

 

000

 

 

 

2001351,00

 

1997708,68

 

99,8

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

 

 

 

 

241

1737351,00

1735771,88

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

 

242

264000,00

261936,80

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

 

555

05

03

6000500

000

000

3802697,97

3774049,28

99,2

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

05

03

6000500

244

000

 

 

1476757,00

1449236,28

98,1

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

1052000,00

1051036,28

 

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

 

226

99900,00

99900,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

 

310

324857,00

298300,00

 

Расходы на содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности, и социальное развитие муниципальных образований в рамках направления расходов, установленных Правительством Новосибирской области 

555

05

03

6000500

 

 

286200,00

286200,00

100,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

05

03

6000500

244

 

286200,00

286200,00

 

Увеличение стоимости основных средств

 

555

05

03

 

 

310

286200,00

286200,00

 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

555

05

03

6000500

810

000

 

 

2039740,97

2038613,00

99,9

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

 

 

 

 

241

207000,00

206126,26

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 

 

 

 

 

242

1832740,97

1832486,74

 

Расходы на финансирование комплекса работ по противопаводковым мероприятиям

555

05

03

0700400

000

000

516000,00

516000,00

100,0

Резервные средства

 

555

05

03

0700400

870

000

516000,00

516000,00

100,0

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

516000,00

516000,00

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

555

05

05

0000000

000

000

4144423,00

4116598,27

99,3

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

555

05

05

5180200

000

000

4144423,00

4116598,27

99,3

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

 

555

05

05

5180200

244

000

 

 

 

3380423,00

3352998,98

99,2

Арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

 

 

224

31200,00

31200,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

 

225

266200,00

266173,89

 

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

226

2542923,00

2516229,44

 

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

 

 

 

310

224000,00

 

223305,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

 

340

316100,00

316090,65

 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

 

555

05

05

5180200

852

000

764000,00

763599,29

99,9

Прочие расходы

 

 

 

 

 

290

764000,00

763599,29

 

Культура

555

08

00

0000000

000

000

914500,00

891146,42

97,4

Прочие расходы не отнесенные к другим подразделениям

555

08

01

4508500

000

000

381500,00

358146,42

93,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

555

08

01

4508500

242

000

22302,00

16726,50

75,0

Услуги связи

 

 

 

 

 

221

22302,00

16726,50

 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд)

555

08

01

4508500

244

000

 

 

 

359198,00

341419,92

95,1

Прочие работа, услуги

 

 

 

 

 

226

167698,00

167598,50

 

Прочие расходы

 

 

 

 

 

290

102900,00

85263,02

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

 

 

 

340

88600,00

88558,40

 

Расходы на проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции и сооружению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах- защитниках Отечества 

555

08

01

6557200

000

000

533000,00

533000,00

100,0

Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного(мунипального)имущ

555

08

01

6557200

243

000

533000,00

533000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

225

533000,00

533000,00

 

Социальная политика

555

10

00

0000000

000

000

169380,91

169380,91

100,0

Пенсионное обеспечение

 

555

10

01

 

000

000

169380,91

169380,91

 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

555

10

01

4910100

000

000

169380,91

169380,91

 

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

555

10

01

4910100

313

000

 

 

169380,91

169380,91

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  государственного управления 

 

 

 

 

 

263

169380,91

169380,91

 

 

Всего расходов

 

 

169622227,91

 

147035407,85

 

86,7

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                к решению сессии  Совета депутатов                                                                                                                                                                                                                 г.Чулыма  от  .29.05.2014г.  № 19

 

 

                                           Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального образования г.Чулыма  в 2013г.           

 

Наименование показателя

  Код строки

Код источника финансирования

дефицита бюджета

Утвержденные

бюджетные

назначения

 

Исполнено

Неисполненные

назначения

Источники финансирования дефицитов бюджетов- всего

     500

 

487589,00

- 9867065,75

10354654,75

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

     520

000 01 00 00 00 00 0000 000

-2400000,00

-2400000,00

-

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

 

555 01 02 00 00 10 0000 000

-4000000,00

-4000000,00

-

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

 

555 01 02 00 00 10 0000 810

 

-4000000,00

-4000000,00

-

Изменение остатков средств

     700

000 01 05 00 00 00 0000 000

2887589,00

-7467065,75

10354654,75

Увеличение остатков средств бюджетов

     710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-170734638,91

-158502473,60

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

 

555 01 05 02 01 10 0000 510

-170734638,91

-158502473,60

-12232165,31

Уменьшение остатков средств бюджетов 

     720

000 01 05 00 00 00 0000 600

173622227,91

151035407,85

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

    

555 01 05 02 01 10 0000 610

173622227,91

151035407,85

22586820,06

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации

 

555 01 06 05 01 10 0000 640

1600000,00

1600000,00

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

 

Экспертное заключение

по результатам внешней проверки  годового отчета об исполнении бюджета  муниципального образования г.Чулыма  за 2013г.

 

25.02.2014 г.                                                                                             г.Чулым

 

            Во исполнение распоряжения Ревизионной комиссии Чулымского района   № 3

 от 25.02.2014г. (основание – Соглашение о передаче контрольно-счетному органу Чулымского района – Ревизионной комиссии Чулымского района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, Соглашение от 29.11.2011г.), проведена финансовая проверка в администрации муниципального образования г.Чулыма.

   Ревизионной комиссией Чулымского района проведена внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования г.Чулыма за 2013г.

   Проверка проведена с ведома главы администрации муниципального образования г.Чулыма  Степанова Андрея Николаевича  ,в присутствии главного бухгалтера  администрации Глазкиной  О.А. , на которого возложены бюджетные полномочия по ведению бухгалтерского учета и составления отчетности  об исполнении бюджета . Указанное должностное лицо имеет высшее образование  (Новосибирский государственный   Аграрный университет , специальность бух учет и аудит , с 1995 года бухгалтером  . Данный специалист соответствует квалификационным требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 06.11.2004 № 608 (наличие высшего профессионального образования  либо наличие среднего профессионального образования по специальности «экономика  и управление»).

  Заключение Ревизионной комиссии Чулымского района по исполнению бюджета муниципального образования за 2012г. подготовлено на основании Соглашения  от 26.03.2011г. «О передаче контрольно-счетному органу Чулымского района – Ревизионной комиссии Чулымского района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» , а также в соответствии со ст. 264-4 Бюджетного Кодекса РФ и ст. 3 п. 3.4 Положения  «О Ревизионной комиссии Чулымского района» .

 Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования за2013 г. с сопроводительным      письмом, пояснительной запиской и дополнительным материалом поступил в Ревизионную комиссию Чулымского района 25.02.2013г. с приложенными документами в соответствии со ст.264.4  БК и Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010г. № 191-н.

Документы и материалы, предоставленные одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования, в соответствии со ст.79 Положения «О бюджетном устройстве  и бюджетном процессе  в муниципальном образовании города Чулыма» .

 

  1. 1.     Экономические условия исполнения бюджета

МО г.Чулыма в 2013 г.

 

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования г.Чулыма в 2012-2013г. приведены в приложении № 1.

   Муниципальное образование г.Чулыма входит в состав Чулымского района Новосибирской области.

Население города по состоянию на 01.01.2013 года – 11294 человек , на 01.01.2014 года -11286 человек, что составляет 99,9% к 2013 году. Положительная динамика наблюдается по демографии. В 2013 году родилось 164 человека, умерло 168 человек ( убыль -4). В сравнении с 2012 годом родилось на 3 человека больше, рост на 1,9 % и умерло на 11 человек меньше, снижение на 4,0 %.

   Численность трудоспособного населения в городе в 2013 году составила 6945 человек, это 61,5 %  от общей численности населения. В экономике города было занято 4947 человек.

        Основными отраслями экономики города являются: торговля, энергетический комплекс, промышленное производство, энергетический комплекс, транспорт, связь.

    На территории города работают предприятия, которые представляют пищевую промышленность это   ООО «Чулымский хлебозавод», ООО «Хлеб-V», ООО « ПродПрофиль».   Переработкой сельхозпродукции занимается ООО «Фабрика Фаворит».  

   В промышленности выпуск  продукции в 2013 году увеличился на 14,8 млн.рублей, что составляет к соответствующему периоду прошлого года 104,8 %.

     Потребительский рынок на протяжении несколько лет успешно развивается, растут объемы оборота розничной торговли и платных услуг оказываемых населению.

 На территории г.Чулыма зарегистрировано по состоянию на 01.01.2013г. 115 объектов потребительского рынка, из них 24 специализируемых продовольственных магазина и 83 не специализируемых непродовольственных   магазина, 1 универсальный рынок, 7 объектов общественного питания.      

Торговые точки в основном принадлежат частному бизнесу.  

Объем розничного товарооборота включая общественное питание в 2013 году в действующих ценах составил 1554,3 млн.рублей, что на 6,9 % выше уровня 2012 года. Около 84% объема выполняется в предпринимательской  сфере.

Объем товарооборота на душу населения в отчетном периоде составил 137719,3 рублей.

    Сфера услуг играет все большую роль в экономике города.  Из года в год растет потребительский интерес населения к разным видам услуг. Это приводит к расширению и совершенствованию этой отрасли экономики.

Объем платных услуг, оказанных населению за 2013 год, составил 214,7 млн.руб., что на 4,9 % больше, чем в 2012 году. Индекс физического объема – 103,9 %. Объем бытовых услуг равен 74,9 млн.руб. - рост к прошлому году 4,8 %. Индекс физического объема – 102,5%.

         На душу населения платные услуги составили 19023,6 рублей, что составляет к уровню 2012 года  106,4 %.

      В 2013 году  в г.Чулыме введено жилья  общей площадью 4049 кв.м. ( 44 индивидуальных жилых дома). В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства»  начато строительство 39 квартирного жилого дома по адресу ул. Энтузиастов №7 и 8 кв. жилого дома по ул. Кожемякина № 58. Финансирование программы осуществлялось из федерального бюджета -24 642, 1 тыс.рублей, областного бюджета -21 832, 3 тыс.рублей, бюджета МО г.Чулыма -5 163, 816 тыс.рублей.  

По программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Чулыма на 2010-2014годы» при содействии  фонда модернизации Новосибирской области построили блочно-модульную газовую котельную «Заря» (1 очередь), котельная находится в режиме пуско-наладки.

Подготовлены две площадки под застройку многоквартирных жилых домов, это МЖК и Дорожный микрорайон, на них подготавливается инженерная инфраструктура.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2013 году составила 18673,4 рублей, что на 106,2 % выше уровня прошлого года.

Средний доход на душу населения составил 11057,8 рублей.

 

2. Соблюдение бюджетного законодательства при организации исполнения      местного бюджета муниципального образования г.Чулыма в 2013 году.

    Администрация г.Чулыма  в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством о местном самоуправлении самостоятельно осуществляет бюджетный процесс, в том числе составление проекта бюджета муниципального образования и его исполнение.

Администрация г.Чулыма  содействует развитию местного самоуправления, развитию и укреплению экономического и финансового потенциала г.Чулыма  путем:

- обеспечения ведения бюджетного учета в части исполнения бюджета муниципального образования;

- ведения учета зачисленных доходов на единый счет бюджета муниципального образования;

- составления отчетности о доходах бюджета муниципального образования;

- ведения учета расходования бюджетных средств муниципального образования;

- составления отчетности о расходах бюджета муниципального образования;

- ведения учета долговых обязательств муниципального образования.

    Исполнение бюджета г.Чулыма  осуществляет администрация г.Чулыма , которая является главным распорядителем бюджетных средств.

   Получателем средств бюджета  является администрация г.Чулыма .

   Учет операций по исполнению бюджета, производится на лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса РФ в УФК по Чулымскому району. 

  Данные утвержденной сводной бюджетной росписи расходов бюджета на текущий финансовый год и на плановый период в разрезе ведомственной структуры  расходов областного бюджета  и операций сектора государственного управления согласно

«Порядка составления и ведения бюджетной росписи бюджета муниципального образования г.Чулыма и внесения изменения в неё»  утвержденного постановлением  Главы г.Чулыма  № 225  от 24.04.2013г.  соответствуют данным в решении сессии о бюджете и ф.0503127.

Сводная бюджетная роспись расходов , кассовый план доходов и расходов МО составлялись и велись.

   Анализируя соответствие отчета об исполнении бюджета, направленного в ревизионную комиссию Чулымского района и отчета, направленного в вышестоящий финансовый орган УФиНП Чулымского района, расхождений не установлено.

   Предоставление бюджетной отчетности  осуществляется  в соответствии с пунктом 11 Инструкции 191н.

В составе годовой отчетности предоставлены все  формы бюджетной отчетности :

Баланс главного распорядителя (форма 0503130);

Справка по консолидирующим расчетам (форма 0503125);

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 0503110);

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (форма 0503127);

Отчет об исполнении сметы доходов и  расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (форма 0503137);

Отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121);

Пояснительная записка (форма 0503160).

   Бюджетная отчетность об исполнении бюджета г.Чулыма предоставлена в Ревизионную комиссию Чулымского района в соответствии с пунктом  Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26.10.2012 № 138н).

   Общая стоимость , указанная в Реестр муниципального имущества МО г.Чулыма -579462,3  т.руб. , не соответствует стоимости , указанной в балансе  ф. 0503120 – 586083,6  т.руб.  на  6621,4  т.руб.

Остатки по ф.0503168 сверены с остатками по ф.0503120 .

Согласно отчета ф. 0503168:

   Вложение в основные средства в сумме составили  108086,5 т.руб.

   Материальных  запасов приобретено на сумму 11327,1 т.руб.:

 В казне находится имущество на сумму 342075,7  т.руб. : водопроводы, дома ,сети газоснабжения , тепловые сети , скважины , подстанции КТП , высоковольтные линии , надземный газопровод , дороги .

Ревизионная комиссия Чулымского района отмечает, что пояснительная записка , предоставленная с бюджетной отчетность соответствует требованиям ст.264.1 п.4 Бюджетного Кодекса РФ  и инструкции 191.

  Обязательный состав приложений и показателей решения об исполнении бюджета  соответствует требованиям ст. 2646  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с П.2.2  «Порядка составления и ведения бюджетной росписи бюджета МО г.Чулыма и внесения изменения в неё»  внесение изменений в финансирование оформляется распоряжением главного распорядителя средств подготовленным специалистом- главным бухгалтером. Распоряжение составляется в одном экземпляре, который хранится у специалиста- главного бухгалтера.

   Анализируя соответствие отчета об исполнении бюджета, направленного в Ревизионную комиссию Чулымского района и отчета , направленного в вышестоящий финансовый орган УФ и НП Чулымского района, расхождений не установлено.

  В составе годовой отчетности предоставлены все формы бюджетной отчетности.

Остаток по строке 177 Баланса «касса» подтверждается Актом  инвентаризации наличных денежных средств (форма 0504088)  от 31.12.2013г. по Администрации г.Чулыма    , и составляет 6674 руб.25 коп.    

          В составе годовой отчетности представляются формы бюджетной отчетности, которые отражают обороты по счетам бюджетного учета:

          Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;

         Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125);

          Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 0503110);

          Данные  отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127)  подтверждаются актами сверок с отделом казначейства, сведениями о состоянии лицевых счетов. Эта  информация документально оформлена : содержит реквизиты организации и подпись должностного лица, подтверждающего достоверность информации.

Главный администратор доходов бюджета, главный распорядитель средств бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета формируют отчетность на основании единой формы 0503127.

 Согласно ст. 73 Бюджетного кодекса РФ администрации г.Чулыма ведется реестр закупок малого объема, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. Обязанности по ведению возложены на специалиста-бухгалтера.

Реестр закупок администрации МО, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, не соответствует ст.73 БК РФ :

1.В реестре не всегда отражено местонахождение поставщиков товаров, работ, услуг;

2.Содержит сведения о проведении работ по заключенным контрактам;

3.В некоторых позициях  отсутствует наименование товаров, работ, услуг.

   В 2013 году в  действовало Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании города Чулыма  Чулымского района Новосибирской области»

утвержденное Решением Совета депутатов г.Чулыма  № 20 от 25.05.2012г. с изменениями, внесенными решениями сессий Совета депутатов г.Чулыма   № 19 от 29.05.2013г.  ,  № 61 от 23.12.2013г.

Решение о бюджете  на 2013г. утверждено тридцать второй  сессией четвертого созыва Совета депутатов МО г.Чулыма от 26.12.2012г. № 66 . В течение года в Решение «О бюджете муниципального образования г.Чулыма  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» внесено 6 изменений. В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 97693,33891 тыс. рублей или на 236,7 %, расходы – на 98180,92791 тыс. рублей или на 32,1 %.  487,589 тыс.руб. дефицит бюджета ( остаток целевых средств с2012 г.) 

Основные направления налоговой и бюджетной политики МО представлены.

3.Анализ долговой политики муниципального образования г.Чулыма источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.

         Бюджет МО г.Чулыма  на 2013 год утвержден Решением тридцать второй   сессии четвертого созыва от 26.12.2012г. № 66,  запланирован бездефицитным.

   Бюджет муниципального образования за 2013 год исполнен по доходам в сумме  156902473,60 рублей, или 92,8 % к запланированным уточненным назначениям, по расходам 147035407,85 рублей или 86,7 % к запланированным уточненным ассигнованиям. Профицит бюджета муниципального образования составил 9867065,75 рублей.

Муниципальный долг.

   Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2014г. в отсутствует .

Расходы по полученным кредитам   на обслуживание муниципального долга в 2013 г. составили 238,7,0  тыс.руб. , что не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии со ст.111 БК.

  В 2012г. получен кредит в Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (открытое акционерное общество) в сумме 4350,0 т.руб. , остаток на 01.01.2014г. отсутствует .

Предоставлений муниципальных гарантий.

Администрация г.Чулыма  в 2013г. муниципальных гарантий не предоставляла.

Предоставление бюджетных кредитов.

 Остаток задолженности по предоставленным  кредитам ООО «Строймонтаж» и МУП «Чулым-Сервис»  на 01.01.2013г уменьшился на 1600,0 т.руб. и составил 2257,6  т.руб.

Дебиторская задолженность увеличилась с 487,6 тыс.руб. до 9026,6 тыс.руб. (задолженность перед  ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС" за светильники образовалась всвязи с несвоевременным поступлением целевых средств) , кредиторская увеличилась с 20613,4 т.руб. до 78833,4 т.руб. (52706,9 т.руб. задолженность перед ООО «Монтаж» за выполненные работы по газификации , 8878,0 т.руб. - ООО «Вира-В» работы по устройству привокзальной площади) .

   Обязательства  подтверждаются актами сверки задолженности с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами,  сумма задолженности соответствует  сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169)  .

 

                  4. Анализ исполнения доходов бюджета МО г.Чулыма   .                                       

               Информация о структуре и динамике доходов г.Чулыма  за 2013г. предоставлена в приложениях № 2, 3.

 В течение 2013 года плановые показатели бюджета г.Чулыма уточнялись . Решения об изменении в бюджет были приняты на шести  сессиях Совета депутатов г.Чулыма .     

Соответственно своевременно вносятся изменения в бюджетную роспись.

   В результате плановые назначения на 2013год по доходам составили  169134,6  тыс.руб. Фактическое исполнение бюджета г.Чулыма  по доходам за 2013г. было выполнено в сумме 156902,5  тыс.руб., что составляет  92,8  % к годовым назначениям и 141,6  % к исполнению бюджета 2012 года (110835,6  тыс.руб.). Доходная часть бюджета увеличилась на  46066,9 тыс.руб.

    Доходы бюджета г.Чулыма  включают в себя собственные доходы (это налоговые и неналоговые поступления), а также безвозмездные поступления (это такие поступления как дотации, субвенции, прочие межбюджетные трансферты).

    В результате деятельности , направленной на увеличение доходного потенциала, в бюджет муниципального образования собственных доходных источников поступило на  4045,7 тыс. рублей больше, чем в 2012 году , и на 1553,8  тыс.руб. больше утвержденного годового плана .

   Из общей суммы доходов налоговые и неналоговые поступления составили  25932,4 тыс.руб. они занимают всего  16,5  % от общей суммы доходов, к уровню прошлого года .

   Безвозмездные поступления занимают 83,5  % в общей сумме доходов и составляют 130970,1  тыс.руб.  , в том числе субсидии 72,3%  или 113378,9 т.руб.

   Необходимо отметить, что собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) исполнены на 104,7 %, по отношению к плану   , наибольшее выполнение составило перевыполнение на 577,5  т.руб. по земельному налогу.

  Наибольший удельный вес – 83,5  %  в общей сумме доходов составляют безвозмездные поступления  ,  а собственные доходы всего 16,5  % .

  Налоговые доходы зачислены в размере 22784,1  тыс.руб. - это составляет  87,9  % от суммы собственных доходов и14,5  % в общих доходах поселения. Поступления налоговых доходов к уровню прошлого года возросли на 25,7  % или на  4659,0  тыс.руб., и по отношению к плану увеличились на 2,9 %  или на  647,0  тыс.руб.  Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимает : налог на доходы физических лиц 14095,1  тыс.руб. , перевыполнение составило всего 49,7 т.руб. , или 100,4 %. % .

Земельный налог, взымается по ставкам , утвержденным  решением Совета депутатов № 66 от 06.11.2007г. «Об определении налоговых ставок порядка и сроков уплаты земельного налога» с изменениями утвержденными решениями Совета депутатов города Чулыма от 01.04.2009г. №13, от 04.03.2011г.№ 6, № 24 от 25.05.2012г. , тридцать девятой сессии от 16.08.2013г. № 36 , тридцать первой сессии от 19.11.2013г. № 51 ,тридцать второй сессии от 23.12.2013г. № 67 .

  Анализируя поступления земельного налога, взимаемого по ставкам . Ревизионная комиссия  установила, что по отношению к прошлому 2012г.  поступления увеличилась    на 3513,4 тыс.руб. и составили 7870,5 тыс.руб .

   Сумма налога на доходы с физических лиц, по отношению к прошлому году увеличилась на 1133,1  тыс.руб.,  или на   8,7  %  плановые назначения выполнены на

100,4 % .

   Администрацией г.Чулыма принято постановление № 573 от 09.08.2013г. «О мерах по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования г.Чулыма в 2013 году»  , разработан план мероприятий по финансово экономической устойчивости бюджета муниципального образования г.Чулыма  , собираемости налоговых и неналоговых платежей , рационализации бюджетных расходов. ,  проведены три комиссии по недоимке налоговых и неналоговых платежей в бюджет г.Чулыма  и по вопросу  оплаты просроченной задолженности по налогам МУП «Чулым –Сервис» .

  Налог на имущество с физических лиц, взимаемый по ставкам  занимает 3,5 % в налоговых доходах.

    Данные ставки установлены Советом депутатов г.Чулыма (Решение 67сессии от  06.11.2007г.,с изменениями от 04.03.2010№ 17, № 23 от 27.02.2010г. ,№ 77 от 21.12.2010г.)   В2013 г. налог на имущество с физических лиц исполнен в сумме 817,5  тыс.руб., что составляет 102,4 % к плановым назначениям . По отношению к прошлому году налог на имущество увеличился  на 12,2 тыс.руб.

  Неналоговые доходы в общей сумме доходов занимают наименьшую долю 2,0 %. Плановые назначения выполнены на 119,1 %. По отношению к прошлому году они увеличились на 4,5  % или на 134,2  тыс.руб. 

     Порядок установления и взимания арендной платы за земли , находящиеся в собственности  МО г.Чулыма установлен Советом депутатов г.Чулыма (сессия № 13 от 05.04.2006г.)

    Доходы от арендной  платы за земельные участки получены в сумме 957,2 т.руб. , выполнение составило 157,3  % .

  В структуре неналоговых доходов наиболее значительный рост поступлений к уровню 2012 года отмечается  по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, рост составил в 3 раза или на 641,1 тыс.руб.

Также поступил в бюджет  возврат штрафа за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров , выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений в сумме 600,0 тыс.рублей, что отразилось на поступление в бюджет неналоговых доходов.

   Поступления от продажи земельных участков составили 278,5  т.руб. , выполнение – 139,3 %. По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 282,3 т.руб.

     Безвозмездные поступления от других бюджетов в виде дотации, субвенции и прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, составляют наибольшую долю в доходной части бюджета  - 83,5 % . Они составили  -130970,1 тыс.руб. или 90,7  % от плановых назначений , а по отношению к прошлому году безвозмездные поступления значительно увеличились  на 41290,0  тыс.руб. , или на

46,0  % .

      Безвозмездные поступления в виде дотаций занимают 10,7  % в общих доходах и  безвозмездных поступлениях  – 12,8  %, они исполнены на 100% , получено 16802,3 тыс.руб. по отношению к прошлому году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличились   на 17,9 % или на 2548,4 тыс.руб. Увеличение дотации позволит более полнее выполнить расходные обязательства по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, обеспечить мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию инфраструктуры .

   За 2013 год субвенция исполнена на 100,0 % , в сумме 272,9 т.руб. в том числе :

- в сумме 272,  тыс.руб. , на выполнение переданных государственных полномочий  на содержание специалиста по работе с несовершеннолетними детьми;

- в сумме 100,0 т.руб. на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений.

   Субсидии  выделены  на  обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации  « Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» , на реализацию программ муниципальных образований по капитальному ремонту многоквартирных домов, на обеспечение мероприятий по переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств Федерального бюджета, реализацию природоохранных мероприятий.

  Субсидии  в сумме 113378 тыс.руб. занимают наибольшую долю в доходах – 72,3 % , выполнение составило 89,8  %.

Субсидии в сумме предназначены на следующие цели :

-  13 000,0 т.руб. на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы

 « Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2011-2013 годы»  ;

- 880,0 на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы

 « Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах»;

- 6121,1 т.руб. на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы

« Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления на 2011-2013 годы»;

- 16946,8 т.руб.  на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации « Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  ;

- 24642,1 т.руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации « Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства»;

- 12005,6 т.руб. на реализацию программ муниципальных образований по капитальному ремонту многоквартирных домов из областного бюджета;

- 21832,3 т.руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

-9341,4 т.руб. на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы

« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на  период до 2015 года» на 2013 год ;

-5777,1 т.руб. на реализацию мероприятий  ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов в НСО и подготовка объектов ЖКХ НСО к работе в осеннее-зимний период на 2013-2015 годы», в том числе:1777,1 т.руб. на благоустройство, 4000,0 т.руб. на подготовка объектов ЖКХ НСО к работе в осеннее- зимний период на 2013-2015 годы ;

- 1500,0 т.руб. на развитие социально-экономического потенциала муниципальных образований;

- 557,5 т.руб.  на содержание объектов,  находящихся в муниципальной собственности и социальное развитие муниципальных образований Новосибирской области  ; 

- 374,7 т.руб. на разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности;

- 400,0 т.руб. на проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции и сооружению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах- защитниках Отечества .

 Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня составили 516,0 т.руб.

  Не все суммы субсидий , запланированные в бюджете поступили в полном объеме , недополучено средств в 2013 году  было в сумме 12900089,14 рублей в том числе:

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы « Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы – 130000 рублей;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы « Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления на 2011-2013 годы» - 555784,00 рублей;

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в НСО на 2012-2016 годы»- 2500000,00 рублей;

- на благоустройство – 2389166,23 рублей;

-на развитие социально-экономического потенциала муниципальных образований- 7234870,91 рублей;

- на реализацию мероприятий ДЦП в части подпрограммы « Территориальное планирование НСО» - 90250,00 рублей.

- на  разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности- 18,00 рублей.

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на  период до 2015 года» на 2013 год  в сумме  42500,00 рублей не поступило субсидии из областного бюджета.

   Таким образом, Ревизионная комиссия Чулымского района отмечает, несмотря на выполнение плана по сбору собственных доходов на 104,7 % , увеличение в абсолютном выражении на 4776,4 т.руб. , что говорит об активной работе главы и специалистов  администрации г.Чулыма ,  не располагает реальными возможностями за счет собственных средств формировать местный бюджет, обеспечивающий выполнение полномочий в полном объеме. Собственные доходы бюджета не соответствуют потребностям органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения указанных в статье 5 Устава МО г.Чулыма Новосибирской области.

 

 

 

 

5. Анализ исполнения расходов бюджета МО г.Чулыма .

 

   В течение 2013 года плановые показатели бюджета г.Чулыма уточнялись . Решения об изменении в бюджет были приняты на шести сессиях Совета депутатов г.Чулыма.

   В результате плановые назначения на 2013 год по расходам составили  169622,2 тыс.руб. Фактическое исполнение бюджета по расходам за2013 г. составило  147035,4  тыс.руб., что составляет 86,7 % к годовым назначениям и  127,0 % к расходам бюджета прошлого года , что в абсолютном выражении составляет 31268,4  тыс.руб.

Неиспользованный остаток средств на счете  бюджета по состоянию на 1 января 2014 года составил 9249,0 т.руб. , в том числе средства бюджета муниципального образования – 222,4 т.руб. , целевые средства бюджетов – 9026,6 т.руб.

   Информация о структуре и  динамике роста расходов бюджета сельского поселения за 2013г., представлена в приложениях № 4,5, 6.

     По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в объеме  7227,6 тыс.руб. или  99,7  % к плановым назначениям.

Удельный вес раздела в расходах бюджета составил 4,9 %.  Расходы по разделу по сравнению с прошлым годом увеличились неличились  уменьшениелым годом.ания на 9718,7 т.руб. по сравнению с прошлым годом.а 6,1 % или на  414,3 тыс. руб.

Увеличение произошло всвязи с изменением заработной платы согласно Постановлений губернатора Новосибирской области .

Наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу составил подраздел «Функционирование местных администраций» - 6032,5  тыс.руб. (85,5 %).

Расходы на функционирования высшего должностного лица субъекта РФ составляют  в сумме 520,9  т.руб. 

  Расходы на функционирование органов исполнительной власти  в сумме исполнены в соответствие с нормативом  формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления и содержание органов местного самоуправления НСО , согласно Постановления №206-па  от 28.12.2007г.

        По разделу 03 « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы бюджета за 2013 год составили 64,8 тыс. рублей, или 92,5 % к уточненной годовой  бюджетной росписи. Доля раздела в структуре бюджета 0,04 %.

По подразделу 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» запланированные средства освоены в объеме 64,8 тыс. рублей (92,5% к уточненной  бюджетной росписи). Бюджетные ассигнования  направлены на приобретение противопожарных средств ( спец. одежда , рюкзаки для тушения лесных пожаров, опашка леса).

  По разделу 04 «Национальная экономика» расходы исполнены  в сумме 27758,8  т.руб., что составляет 90,4%  по сравнению с плановыми  назначениями , невыполнение составило 2947,0 т.руб , но по сравнению с прошлым годом наблюдается значительное увеличение , финансирование возросло на 16951,0 т.руб.  или на 256,8 % .

  Увеличение расходов связано с увеличением объема межбюджетных трансфертов  из районного бюджета на  реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 годах» на  5396,6 тыс.рублей больше чем в 2012 году. На мероприятия  ведомственной целевой программы

« Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления на 2011-2013 годы» из бюджета района были переданы в бюджет МО межбюджетные трансферты в сумме 6676,9 тыс.рублей. Из областного бюджета была выделена субсидия на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы

 « Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах» в сумме 880,0 тыс.рублей, долевое участие в софинансировании из бюджета МО составило 100,0 % т.е. 880,0 тыс.рублей. Был установлен светофорный объект. По подразделу 0402 Реализация мероприятий ДЦП «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы» исполнение составило 4742,1 тыс.рублей, что на 4687,8 тыс.рублей больше чем в 2012 году.   

По подразделу 0408 «Транспорт» профинансированы расходы на отдельные мероприятия в области, автомобильного транспорта (субсидия на поддержку пассажирского транспорта) в сумме 880,0 тыс.рублей  (100,0 % к уточненной  бюджетной росписи).

По подразделу 0409 « Дорожное хозяйство» профинансированы расходы реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 годах»  в сумме 13684,2 тыс.рублей (100,0 % к уточненной  бюджетной росписи).

                     По подразделу 0412  «Другие вопросы в области национальной экономики» расходные обязательства не исполнены в связи с приостановлением  передачи межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджет МО в сумме 90250,0 рублей на реализацию мероприятий ДЦП в части подпрограммы « Территориальное планирование НСО» и  отсутствием в бюджете МО денежных средств на исполнение статьи  «Мероприятия по корректировке генерального плана территории г.Чулыма».

       По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  расходы исполнены в сумме 110684,9  тыс. руб. или 85,0  % к плановым назначениям. Невыполнение составило  19589,2  тыс.руб. Удельный вес раздела в общих расходах бюджета  составил 75,3  %. Расходы по разделу увеличились по сравнению с 2012 годом на 18,0  % или на  16875,4  тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образования за отчетный год по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» освоены в сумме 82168,1 тыс.рублей, что к уточненному плану составило 87,4 %. В сравнении с 2012 годом рост составил 67,3 %. По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих мероприятий:

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, освоено средств в сумме 32557,3 тыс.рублей, из них 16946,8 тыс.рублей из федерального бюджета, 12005,6 тыс.рублей из областного бюджета и 3604,9 тыс.рублей из бюджета муниципального образования. Отремонтировано 6 многоквартирных домов. В сравнении с 2012 годом по данному направлению освоено на 13098,8 тыс.рублей меньше в связи с тем, что в бюджет МО поступило бюджетных ассигнований в 2013 году из федерального и областного бюджетов меньше на 11937,8 тыс.рублей.

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов, освоено 46474,4 тыс.рублей, 100,0 % к уточненной  бюджетной росписи. Средства направлены на оплату выполненных работ по строительству 39-кв. жилого дома. В сравнении с 2012 годом по данному направлению освоено на 43697,6 тыс.рублей больше в связи с тем, что в бюджет МО поступило бюджетных ассигнований в 2013 году из федерального и областного бюджетов  46474,4 тыс.рублей, в 2012 году не поступали.

3. На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года» освоено 1037,6 тыс.рублей.

3. Приобретено недвижимое имущество на сумму 1833,4 тыс.рублей.

   Расходы  бюджета муниципального образования по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 11693,2 тыс. рублей, или 68,9 % к уточненному плану. В сравнении с 2012 годом снижение на 62,4 %. Это связано с тем, что плановые назначения на2013 г. ниже на 14586,4 тыс.рублей и отсутствие денежных средств в бюджете МО.

По данному подразделу отражены расходы на реализацию следующих мероприятий:

1. Строительство объектов жилищно-коммунальной отрасли в сумме 1992,3 тыс.рублей,

64,4 % к уточненной  бюджетной росписи.

2. Расходы на проведение мероприятий по  модернизации, реконструкции коммунальной инфраструктуры освоены в сумме 1698,6 тыс.рублей, что составляет 57,8 % к плановым назначениям. Низкое исполнение  из за отсутствия денежных средств в бюджете МО.

3. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Новосибирской области на 2012-2017г. передано в районный бюджет иных межбюджетных трансфертов 1866,3 тыс.рублей или 100,% от плановых бюджетных назначений.

4. На приобретение транспортных средств для сбора, вывоза твердых бытовых отходов израсходовано  907,1 тыс.рублей или 26,6 % к плановым назначениям. Низкое исполнение связано с приостановлением межбюджетных трансфертов в сумме 2500,0 тыс.рублей из районного бюджета . Приобретено 3 единицы коммунальной техники.

5. Расходы  в части возмещения затрат, связанных с подготовкой объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осеннее – зимний период в части гашения задолженности за потребленные топливно – энергетические ресурсы. Была выделена субсидия МУП «Чулым-Сервис»  в сумме 4698,1 тыс.рублей на погашение задолженности за потребленные топливно – энергетические ресурсы.

На подраздел 0503 «Благоустройство» направлено 12707,0 тыс.руб.к уточненному плану исполнение составило 83,7 %. В сравнении с 2012 годом на 5,5 % ниже. Снижение связано с приостановлением межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 2389,2 тыс.рублей на благоустройство.  По данному подразделу осуществлялись расходы:

- оплата уличного освещения в сумме 1903,3 тыс.рублей к плану 97,7 %;

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округах и поселений в рамках благоустройства в сумме 4518,5 тыс.рублей к плану 99,9 %;

- расходы на благоустройство территорий городских и сельских поселений в сумме 1995,1 тыс.рублей к плану 45,5 %;

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в сумме 3774,0 тыс.рублей к плану 99,2 %;

- расходы на содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности, и социальное развитие муниципальных образований в рамках направления расходов, установленных Правительством Новосибирской области  в сумме 286,2 тыс.рублей к плану 100 %;

- расходы на финансирование комплекса работ по противопаводковым мероприятиям в сумме 516,0 тыс.рублей к плану 100,0 %.

На подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

направлено 4116,6 тыс.рублей на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, а именно на уплату налогов- 763,6 тыс.рублей и оплата по договору аренды – 31,2 тыс.рублей «Чулымскому центру телекоммуникаций». Производилась оплата  проектов и другие расходы. В сравнении с 2012 годом расходы по подразделу 0505 увеличились на 3937,8 тыс.рублей, в связи с изменением кодов  бюджетной классификации.

    По разделу 08 «Культура» расходы исполнены в сумме 891,2  тыс. руб. или 97,5 %

к плановым назначениям. Удельный вес раздела в общих расходах бюджета  составил

0,6 % . Неисполнение составило всего 23,3 тыс.руб.  По отношению к прошлому году темп роста  составил  21,4 % . С данного  подраздела расходы осуществлялись на проведение культурно-массовых мероприятий в городе. Уменьшение связано с изменением кодов бюджетной классификации. Многие расходы , которые производились в 2012 году с подраздела 0801, в 2013 году отнесены на подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».    

    Расходы по разделу 10 «Социальная политика» были исполнены в сумме 169,4   тыс. рублей или 100  % к уточненным плановым назначениям. Средства были использованы на выплату пенсий муниципальным служащим . Расходы по сравнению с прошлым годом по разделу увеличились  на 16,4 % , или на 23,9 тыс.руб., в связи с увеличением количества пенсионеров.

  Выводы :

  С учетом вышеизложенного по результатам внешней проверки  годового отчета

  об исполнении бюджета  муниципального образования г.Чулыма  за 2013г.

  установлено:

     1.  Основой для составления бюджета МО г.Чулыма , стал прогноз социально-экономического развития МО г.Чулыма . Принцип достоверности бюджета, который означает надежность показателей прогноза социально-экономического развития территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета , не нарушен.

     2.  Внешняя проверка установила, что формирование и исполнение  бюджета поселения, осуществление бюджетных расходов, в основном, соответствует действующему законодательству.

   6.Проект решения «О проекте исполнения бюджета муниципального образования

г. Чулыма за 2013 год » предоставлен в Совет депутатов г.Чулыма  Новосибирской области и Ревизионную комиссию Чулымского района в срок в соответствии с п.3 ст. 2644 БК РФ.  

    7.Доходы бюджета муниципального образования за 2013 год. исполнены в объеме 156902,5  тыс. руб., процент исполнения  составил  92,8 %  расходы в объеме 147035,4 тыс.руб  – 86,7 %. Фактически получен профицит бюджета в объеме 9867,1 тыс.руб.  

   8. Дебиторская задолженность увеличилась с 487,6 тыс.руб. до 9026,6 тыс.руб. , кредиторская увеличилась с 20613,4 т.руб. до 78833,4 т.руб.

  9.Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО г.Чулыма соответствует требованиям о раскрытии всей существенной информации о финансово-хозяйственной деятельности, а также информации об особенностях ведения бюджетного учета и составления отчетности, указанным в Бюджетном Кодексе РФ ст. 264.1 п.3. и инструкции № 191.

10.   Общая стоимость , указанная в Реестр муниципального имущества МО г.Чулыма -579462,3  т.руб. , не соответствует стоимости , указанной в балансе  ф. 0503120 – 586083,6  т.руб.  на  6621,4  т.руб.

11.Согласно ст. 73 Бюджетного кодекса РФ в администрации г.Чулыма  ведется реестр закупок малого объема, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. Обязанности по ведению возложены на специалиста-бухгалтера.

  Как указывалось в предыдущем экспертном заключении Реестр закупок администрации МО, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, не соответствует ст.73 БК РФ :

  1.В реестре не всегда отражено местонахождение поставщиков товаров, работ, услуг;

  2.Содержит сведения о проведении работ по заключенным контрактам;

  3.В некоторых позициях  отсутствует наименование товаров, работ, услуг.

12. Анализ исполнения бюджета МО г.Чулыма  за 2013 год, проведенный Ревизионной комиссией Чулымского района, показал, что основные параметры МО г.Чулыма выполнены , в связи с чем, предлагаем проект решения «О проекте исполнения бюджета муниципального образования г. Чулыма за 2013 год» принять к утверждению.

     

      Список приложений к экспертному заключению ревизионной комиссии:

Приложение № 1. Исполнение основных показателей социально-экономического развития  МО г.Чулыма Новосибирской области  в 2013г.

Приложение № 2. Анализ исполнения доходной части бюджета МО г.Чулыма Новосибирской области за 2013г.

Приложение № 3.   Динамика исполнения бюджета по доходам МО г.Чулыма  Новосибирской области за 2012-2013г.

Приложение № 4. Анализ динамики роста расходов  МО  г.Чулыма Новосибирской области за 2013г.

Приложение № 5. Анализ структуры и  динамика расходов бюджета МО г.Чулыма Новосибирской области за 2012-2013г.

Приложение № 6. Экономическая структура расходов бюджета МО г.Чулыма Новосибирской области за 2012 – 2013г.

 

В соответствии с Соглашением о передаче контрольно-счетному органу Чулымского района – Ревизионной комиссии Чулымского района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, направить   экспертное заключение по исполнению бюджета администрации  МО г.Чулыма  Новосибирской области в :

 

- администрацию  г.Чулыма Новосибирской области;

- Совет депутатов  г.Чулыма Новосибирской области.

 

Председатель Ревизионной

комиссии Чулымского района                                                                 О.В.Полякова

 

 

                                                                                          Приложение № 1

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  г.Чулыма
                                       за 2013 г.  

Наименование показателей

Ед.измер

План 2013г

отчет за 2012г.

отчет за  2013г

в % к соотв.  периоду  2012 г

       Структура населения

Численность населения на 01.01.2013

чел

11294

11381

11286

99%

Создание новых рабочих мест

ед.

 

 

 

 

Уровень безработицы

%

2,3

2,6

2,6

100%

Отношение  численности занятых в экономике к общей численности  населения

%

39

39

34,9

90%

Собственные доходы местного бюджета,всего

тыс.руб.

20740,6

21155,9

25932,6

123%

Уровень обеспеченности собственными доходами бюджета на 1 человека

руб

1836,3

1858,9

2296,1

123,5

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, руб.

руб

17600

17585,3

18673,4

106,2

Средний душевой денежный  доход населения

руб

10635

9360

11057,8

118,1

Строительство и транспорт

 

 

 

 

 

Объем стороительно-монтажных работ,включая хозспособ

тыс.руб

63100

30333

70359,3

232

Индекс физического объема,%

%

 

 

 

 

Торговля и услуги

 

 

 

 

 

Объем розничного товарооборота включая общественное питание

млн.руб

607,4

1454

1554,3

106,9

Индекс физического объема,%

%

 

 

 

 

Объем платных услуг населению в действующих ценах

млн.руб

210,5

204,7

214,7

104,9

Индекс физического объема

%

 

 

 

 

в том числе объем бытовых услуг

млн.руб

75

71,5

74,9

104,8

Объем платных услуг на душу населения

руб/         чел

18185

17986

19023,6

105,8

Инвестиционная деятельность

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал за счет  всех источников финансирования

млн.руб

63,1

75,4

112,8

149,6

Индекс физического объема

%

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал на душу населения

руб/чел

5587

6625

9995

150,9

Финансы

 

 

 

 

 

Прибыль прибыльных предприятий, организаций

тыс.руб

2900

812

0

 

Убытки предприятий, организаций

тыс.руб

2500

3988

0

 

Консолидированный муниципальный бюджет

 

 

 

 

 

Доходы бюджета -всего

тыс.руб

169134,6

110835,6

156902,4

141,6

в т.ч. собственные доходы

тыс.руб

24778,6

21155,9

25932,6

122,6

Расходы бюджета-всего , в том числе на:

тыс.руб

169622,2

115767,1

147035,4

127

воинский учет

тыс.руб

 

 

 

 

правоохранительная деятельность

тыс.руб

70

28,5

64,8

227,4

экономика

тыс.руб

30705,8

10807,9

27758,8

256,8

 ЖКХ

тыс.руб

130274,1

80364,8

110684,9

137,7

охрана окр.среды

тыс.руб

 

 

 

 

спорт

 

 

 

 

 

социальная политика

тыс.руб

169,4

145,5

169,4

116,4

молод.политика

тыс.руб

 

 

 

 

культура

тыс.руб

914,5

4162,4

891,1

21,4

 муниципальное управление

тыс.руб

7488,4

6813,3

7466,4

109,6

Бюджетная обеспеченность (доходы муниципального бюджета  в расчете на 1 жителя), руб. на чел.

руб/чел

14560

9738

13892

142,7

в т.ч. собственными доходами

руб/чел

1896,4

1858

2296

123,6

Сумма доходов  от  сдачи в аренду муниципального имущества и земли,  тыс. руб.

т.руб

2669,5

2346,6

2175,3

92,7

Жилье и его доступность

 

 

 

 

 

Общая площадь жилого фонда

кв.м

248500

242687

257340

106

Обеспеченность жильем (общая площадь жилищного фонда муниципального образования  в расчете на 1 жителя)

кв.м/чел

22

21,3

22,8

107

Количество граждан, стоящих в очереди на получение социального жилья, чел.

чел

350

284

154

54,2

Ввод жилья за счет всех источников финасирования, кв. м. общей площади

кв.м

3500

5553

4049

72,9

Численность населения, получившего государственную  и муниципальную поддержку на строительство, приобретение жилья, чел.

чел

 

 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

 

 

 

Установленный уровень оплаты  населением жилищно-коммунальных услуг к экономически обоснованным тарифам

%

100

100

100

 

Уровень оплаты населением  услугЖКХ

%

100

100

100

 

Удельный вес детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ  от общей численности детей дошкольного возраста

%

50

50

50

 

Удельный вес детей  в возрасте 7-15 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, от  общей численности детей данной возрастной категории,

%

100

100

100

 

Удельный вес учеников, обучающихся во 2 смену

%

35

35

34

 

Количество приемных семей

ед

16

15

22

146,7

Количество детей,воспитывающихся в  приемных семьях

чел

22

22

35

159,1

Сумма расходов на пособия детям, воспитывающимся в приемных семьях

тыс.руб

1726,1

1716,3

2556,9

149

Сумма расходов на заработную плату приемным родителям

тыс.руб

1858,5

1858,7

3367,2

181,2

Количество детей, находящихся под опекой и попечительством

чел

51

50

45

90

в том числе  кол-во детей, получающих пособия

чел

51

50

45

90

Сумма выплачиваемых пособий на содержание детей под опекой и попечительством

тыс. руб.

4377,4

4375,5

4111,6

94

Доля учреждений образования, оборудованных:

 

 

 

 

 

горячим водоснабжением

%

50

50

50

 

водопроводом

%

100

100

100

 

сливной канализацией

%

50

50

50

 

Доля учреждений здравоохранения, оборудованных:

%

 

 

 

 

водопроводом,%

%

100

100

100

 

горячим водоснабжением

%

50

50

50

 

сливной канализацией,%

%

100

100

100

 

Удельный вес освещенных улиц,от общей протяженности

%

26

26

23,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЧУЛЫМА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

 

 

РЕШЕНИЕ

 ( тридцать пятая сессия)

                                                                

  29 .05.2014                                   г. Чулым                                                     № 20

 

 

О внесении изменений в решение 32 сессии Совета депутатов

г. Чулыма № 59 от 23.12.2013 «О бюджете муниципального

образования г.Чулыма  на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годов»

 

     Заслушав информацию о внесении изменений в решение 32 сессии Совета депутатов г. Чулыма № 59 от 23.12.2013 «О бюджете муниципального образования г. Чулыма  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Совет депутатов города Чулыма

РЕШИЛ:

1. Внести в решение 32 сессии Совета депутатов г. Чулыма № 59 от 23.12.2013 «О бюджете муниципального образования г.Чулыма  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1, 1.1) цифры «161337,7» заменить цифрами «161652,324», цифры «134824,6» заменить цифрами «135139,224»;

в пункте 1,1.2.) цифры «170228,69924» заменить цифрами «170543,32324;

2. Утвердить таблицу 1 приложения № 4 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям ( государственным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета   – ведомственная структура расходов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов к решению 32 сессии Совета депутатов г. Чулыма № 59 от 23.12.2013 «О бюджете муниципального образования г. Чулыма  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в прилагаемой редакции.

3. Утвердить  таблицу 1 приложения № 5 « Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Чулыма на 2014 год»  к решению 32 сессии Совета депутатов г. Чулыма № 59 от 23.12.2013 «О бюджете муниципального образования г. Чулыма  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в прилагаемой редакции.

4. Данное решение направить Главе города Чулыма Чулымского района Новосибирской области для подписания и обнародования в соответствии с Уставом города Чулыма Чулымского района Новосибирской области.

5.  Решение вступает в силу со дня его опубликования.

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                   Глава города Чулыма

города Чулыма Чулымского района                            Чулымского района

Новосибирской области                                                Новосибирской области

______________ С.Н. Кудрявцева                             _________ А.Н. Степанов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение 4                                                                         

                                                                                                                          к решению сессии  Совета депутатов

                                                                                                                              города Чулыма от   .29.05.2014  №   20                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                   Таблица 1

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям ( государственным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета   – ведомственная структура расходов

                                   на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов    

 

 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям

( государственным программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета   – ведомственная структура расходов  на 2014 год     

                                                                                                                                                                                                    

                        Наименование

ГРБС

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

Сумма (рублей)

                                   1

  2

3

4

    5

  6

      7

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Глава муниципального образования

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Центральный аппарат

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного  (муниципального) имущества)

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Организация деятельности комиссий по  делам несовершеннолетних и защите их прав

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Осуществление отдельных государственных полномочий НСО по решению вопросов в сфере административных правонарушений 

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора

Осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений

Иные межбюджетные трансферты

Обслуживание государственного и муниципального долга

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

Процентные платежи по муниципальному долгу

Обслуживание муниципального долга

555

555

 

 

555

555

555

 

 

 

 

555

555

555

 

555

 

555

 

 

555

 

555

 

555

555

 

555

 

555

 

555

 

 

555

 

555

 

 

555

 

555

555

 

555

 

555

555

01

01

 

 

01

01

01

 

 

 

 

01

01

01

 

01

 

01

 

 

01

 

01

 

01

01

 

01

 

01

 

01

 

 

01

 

01

 

 

01

 

01

13

 

13

 

13

13

00

02

 

 

02

02

04

 

 

 

 

04

04

04

 

04

 

04

 

 

04

 

04

 

04

04

 

04

 

04

 

04

 

 

04

 

06

 

 

06

 

06

00

 

01

 

01

01

 

 

 

 

88 0 0211 88 0 0211

 

 

 

 

 

 

88 0  0411

88 0  0419

 

88 0  0419

 

88 0  0419

 

 

88 0  0419

 

 

 

04 0 7015

04 0 7015

 

04 0 7015

 

04 0 7015

 

05 0 7019

 

 

05 0 7019

 

 

 

 

88 0 0419

 

88 0 0419

 

 

88 0 1301

 

88 0 1301

88 0 1301

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

 

 

 

 

 

121

122

 

242

 

243

 

 

244

 

 

 

121

122

 

242

 

244

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

540

 

 

 

 

 

730

7805124,00

714284,00

 

 

714284,00

714284,00

6512140,00

 

 

 

 

6240740,00

4418285,00

15000,00

 

500000,00

 

228700,00

 

 

1078755,00

 

271300,00

 

247605,00

4500,00

 

13200,00

 

5995,00

 

100,00

 

 

100,00

 

228700,00

 

 

228700,00

 

228700,00

350000,00

 

350000,00

 

350000,00

350000,00

 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская

оборона

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Национальная экономика

Транспорт

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)

учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Расходы по организации временного автобусного маршрута в связи с паводковой ситуацией

Резервные средства

Дорожное хозяйство

Реализация мероприятий ДЦП « Развитие

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 годах»

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного  (муниципального) имущества   

Софинансирование субсидии «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного  (муниципального) имущества   

Другие вопросы в области национальной экономики

Мероприятия по корректировке генерального плана территории г.Чулыма 

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Жилищно- коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации « Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»    

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Софинансирование программ муниципальных образований  по капитальному ремонту многоквартирных домов

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации « Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства»

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности)

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности)

Софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности)

Расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года»

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собств.)

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного  (муниципального) имущества)

Коммунальное хозяйство

Строительство объектов жилищно-коммунальной отрасли

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную собственность)

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности)

Расходы на разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий долгосрочной

целевой программы «Чистая вода в

Новосибирской области на 2012-2017г

Иные межбюджетные трансферты

Реализация мероприятий ДЦП «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы»

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной собственности)

Благоустройство

Расходы на финансирование комплекса работ по противопаводковым мероприятиям

Резервные средства

Расходы на благоустройство территорий городских и сельских поселений

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Расходы на  благоустройство и подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Уличное освещение

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Содержание автомобильных дорог и

инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Организация и содержание мест захоронения

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Прочие мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

Культура

Мероприятия в сфере культуры 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий

Прочие  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Социальная политика

Пенсионное обеспечение

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Итого расходов

555

 

555

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

555

555

555

 

555

 

 

 

555

 

 

555

555

555

 

 

 

 

555

 

 

555

 

 

 

555

 

 

555

 

555

 

555

 

555

555

555

 

 

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

555

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

 

 

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

 

 

 

555

 

 

555

 

555

 

 

 

555

 

 

555

555

 

555

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

 

555

 

 

555

 

 

555

555

 

 

 

555

 

 

555

 

 

 

555

555

 

 

555

555

 

555

 

 

555

 

 

 

555

 

 

555

555

 

 

555

 

 

 

555

 

 

555

 

 

 

555

 

555

 

 

 

555

 

555

 

 

555

 

 

 

555

 

555

 

555

 

 

555

 

 

555

555

555

 

 

555

 

555

555

555

 

 

555

 

 

03

 

03

 

 

 

03

 

 

 

03

 

 

04

04

04

 

04

 

 

 

04

 

 

04

04

04

 

 

 

 

04

 

 

04

 

 

 

04

 

 

04

 

04

 

04

 

05

05

05

 

 

 

 

 

05

 

 

 

05

 

 

05

 

 

 

05

 

 

 

05

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

05

 

 

 

 

05

 

 

 

05

 

 

 

05

 

 

 

05

 

 

 

 

 

05

 

 

05

 

05

 

 

 

05

 

 

05

05

 

05

 

 

 

05

 

 

 

05

 

 

 

05

 

 

05

 

 

05

05

 

 

 

05

 

 

05

 

 

 

05

05

 

 

05

05

 

05

 

 

05

 

 

 

05

 

 

05

05

 

 

05

 

 

 

05

 

 

05

 

 

 

05

 

05

 

 

 

05

 

05

 

 

05

 

 

 

05

 

05

 

05

 

 

05

 

 

08

08

08

 

 

08

 

10

10

10

 

 

10

 

 

00

 

09

 

 

 

09

 

 

 

09

 

 

00

08

08

 

08

 

 

 

08

 

 

08

09

09

 

 

 

 

09

 

 

09

 

 

 

09

 

 

12

 

12

 

12

 

00

01

01

 

 

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

 

01

 

 

01

 

01

 

 

 

01

 

 

02

02

 

02

 

 

 

02

 

 

 

02

 

 

 

02

 

 

02

 

 

02

02

 

 

 

02

 

 

02

 

 

 

03

03

 

 

03

03

 

03

 

 

03

 

 

 

03

 

 

03

03

 

 

03

 

 

 

03

 

 

03

 

 

 

03

 

03

 

 

 

03

 

03

 

 

03

 

 

 

05

 

05

 

05

 

 

05

 

 

00

01

01

 

 

01

 

00

01

01

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

88 0 1309

 

 

 

88 0 1309

 

 

 

 

88 0 3030

 

88 0 3030

 

 

 

88 0 1111

 

 

88 0 1111

 

88 0 0409

 

 

 

 

88 0 0409

 

 

88 0 0061

 

 

 

88 0 0061

 

 

 

 

88 0 0338

 

88 0 0338

 

 

 

09 0  9501

 

 

 

 

 

09 0 9501

 

 

 

09 0 9601

 

 

09 0 9601

 

 

 

88 0 0507

 

 

 

88 0 0507

 

 

 

09 0 9503

 

 

 

 

 

 

 

09 0 9503

 

 

 

09 0 9603

 

 

 

 

09 0 9603

 

 

 

88 0 0501

 

 

 

88 0 0501

 

 

 

32 0 0404

 

 

 

 

 

32 0 0404

 

 

88 0 3502

 

88 0 3502

 

 

 

88 0 3502

 

 

 

88 0 1500

 

88 0 1500

 

 

 

88 0 1500

 

 

 

88 0 1500

 

 

 

88 0 1500

 

 

88 0 0042

 

 

88 0 0042

88 0 0522

 

 

 

88 0 0522

 

 

88 0 0522

 

 

 

 

03 0 2054

 

 

03 0 2054

09 0 0564

 

09 0 0564

 

 

09 0 8161

 

 

 

09 0 8161

 

 

88 0 0100

88 0 0100

 

 

88 0 0200

 

 

 

88 0 0200

 

 

88 0 0200

 

 

 

88 0 0400

 

88 0  0400

 

 

 

88 0 0500

 

88 0 0500

 

 

88 0 0500

 

 

 

 

 

88 0 0518

 

88 0 0518

 

 

88 0 0518

 

 

 

88 0 8002

88 0 8002

 

 

88 0 8002

 

 

 

88 0 1010

 

 

88 0 1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

810

 

 

 

 

 

 

870

 

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

 

 

 

 

 

 

810

 

 

 

 

 

 

 

810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414

 

 

 

 

 

 

 

 

414

 

 

 

 

 

 

 

414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

810

 

 

 

243

 

 

 

 

 

412

 

 

 

414

 

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

540

 

 

 

 

244

 

 

414

 

 

 

 

 

 

 

870

 

 

244

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

244

 

 

810

 

 

 

 

 

810

 

 

 

 

 

244

 

 

810

 

 

 

 

 

 

 

244

 

 

852

 

 

 

242

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

313

 

100000,00

 

100000,00

 

 

 

100000,00

 

 

 

100000,00

 

 

7187500,00

900000,00

900000,00

 

900000,00

 

 

 

10000,00

 

 

10000,00

5235500,00

5235500,00

 

 

 

 

4235500,00

 

 

1000000,00

 

 

 

1000000,00

 

 

1042000,00

 

1042000,00

 

1042000,00

 

154872799,24

130339985,24

5031500,00

 

 

 

 

 

5031500,00

 

 

 

12563700 ,00

 

 

12563700,00

 

 

 

2639280,00

 

 

 

2639280,00

 

 

 

49162000,00

 

 

 

 

 

 

 

49162000,00

 

 

 

43556200,00

 

 

 

 

43556200,00

 

 

 

8096306,00

 

 

 

8096306,00

 

 

 

8890999,24

 

 

 

 

 

8890999,24

 

 

400000,00

 

200000,00

 

 

 

200000,00

 

 

10826066,00

2572066,00

 

1240000,00

 

 

 

1332066,00

 

 

 

1000000,00

 

 

 

1000000,00

 

 

2409000,00

 

 

2409000,00

4845000,00

 

 

 

50000,00

 

 

4795000,00

 

 

 

10066748,0

304624,00

 

 

304624,00

70474,00

 

70474,00

 

 

1974000,00

 

 

 

1974000,00

 

 

1900000,00

1900000,00

 

 

3881716,00

 

 

 

2870000,00

 

 

1011716,00

 

 

 

50000,00

 

50000,00

 

 

 

1885934,00

 

1500000,00

 

 

385934,00

 

 

 

3640000,00

 

3640000,00

 

3494000,00

 

 

146000,00

 

 

353700,00

353700,00

23700,00

 

 

336700,00

 

224200,00

224200,00

224200,00

 

 

224200,00

 

 

170543323,24

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Приложение 5                                                                                                                                     

                                                                                                                         к решению сессии  Совета депутатов

                                                                                                                             города Чулыма от 29 .05.2014 № 20    

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                          Таблица 1

                                                                                                                                                                                                                                

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  г.Чулыма

                                на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 

    Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  г.Чулыма  на 2014 год                                                                          

                                                                                                                                     

               Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета  

Сумма

 01 00 00 00 00 0000 000

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Чулыма                       

 

 

8890999,24

 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты, в валюте РФ от кредитных организаций

0,00

 01 02 00 00 00 0000 700

 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

4000000,00

 01 02 00 00 00 0000 710

 

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами поселений

4000000,00

 01 02 00 00 00 0000 800

 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

-4000000,00

01 02 00 00 10 0000810

 

Погашение муниципальным образованием кредитов предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

-4000000,00

01 03 00 00 00 0000 000

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  РФ

0,00

 

 

01 03 00 00 00 0000 700

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы  РФ в валюте РФ

0,00

01 03 00 00 00 0000 710

 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы  РФ в валюте РФ поселениями

0,00

 

01 03 00 00 00 0000 800

 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы  РФ в валюте РФ

0,00

01 03 00 00 00 0000 810

 

Погашение муниципальным образованием бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы  РФ в валюте РФ

 0,00

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

8890999,24

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-165652324,00

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

 174543323,24

 

01 06 05 00 00 0000500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

0,00

01 06 05 01 10 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального образования в валюте Российской Федерации

0,00

01 06 05 01 10 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального образования

0,00

1 06 05 02 10 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской федерации из бюджетов муниципальных образований в валюте Российской Федерации

0,00

                                                                                              

        

Пояснительная записка к проекту решения «О внесении изменений в решение

32 сессии Совета депутатов г. Чулыма № 59 от 23.12.2013 «О бюджете муниципального образования г.Чулыма  на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годов»

 

 

    Проект решения Совета депутатов города Чулыма « О внесении изменений в решение 23 сессии Совета депутатов города Чулыма № 59 от 23.12.2013 « О бюджете муниципального образования города Чулыма на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» вносится для  рассмотрения в Совет депутатов города Чулыма в соответствии со статьей 21 « Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования», Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании города Чулыма Чулымского района Новосибирской области, утвержденный решением 18 сессии Совета депутатов города Чулыма  № 20 от 25.05.2012 года (с изменениями, внесенными Решениями сессии Совета депутатов города Чулыма от 29.05.2013 №19, от 23.12.2013 № 61).    

 

    Внесение изменений  решением Совета депутатов города Чулыма « О внесении изменений в решение Совета депутатов города Чулыма « О бюджете муниципального образования города Чулыма на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  обусловлено уточнением сумм межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов, а также перераспределением бюджетных ассигнований по статьям расходов, в связи принятием дополнительных решений по расходам.

 

 

                                               Изменения доходной части бюджета

 

     Проектом решения доходы бюджета муниципального образования г.Чулыма на 2014 год предлагается  увеличить на сумму 314624,00 рублей в том числе: 10000,00 рублей 

из резервного фонда Чулымского района на организацию временного автобусного маршрута в связи с паводковой ситуацией, 304624,00 рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области на  финансирование комплекса работ по противопаводковым мероприятиям

Таким образом, доходы бюджета муниципального образования г.Чулыма на 2014 год составят в сумме 161652324,00 рублей. На 2013-2014 годы в план изменения не вносятся.

 

                                            Изменения расходной части бюджета

 

    В представленном проекте решения расходы бюджета муниципального образования г.Чулыма на 2014 год предлагается  увеличить на сумму 314624,00 рублей в том числе: 10000,00 рублей из резервного фонда Чулымского района на организацию временного автобусного маршрута в связи с паводковой ситуацией, 304624,00 рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области на  финансирование комплекса работ по противопаводковым мероприятиям

Таким образом, расходы бюджета муниципального образования г.Чулыма на 2014 год составят в сумме 17054332324,00 рублей. На 2013-2014 годы в план изменения не вносятся.

      

Предлагается открыть КБК

555, 0503, 03 0 2054, 870, 225 «Расходы на финансирование комплекса работ по противопаводковым мероприятиям» с объемом бюджетных ассигнований 304624,00 рублей;

555, 0408, 88 0 1111, 870, 222 «Расходы по организации временного автобусного маршрута в связи с паводковой ситуацией» с объемом бюджетных ассигнований 10000,00 рублей.

Открыть статью КОСГУ 225 « Культура»

Изменить КБК по целевым статьям:

09 0 0338 - софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда изменить на 88 0 0501;

09 0 0337 - Софинансирование программ муниципальных образований  по капитальному ремонту многоквартирных домов изменить на 88 0 0507.

 

    Предлагается произвести корректировку бюджетных ассигнований по статьям расходов, а именно: 

1. Уменьшить расходы по статьям:

- «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округах и поселений в рамках благоустройства» КБК 0503,88 0 0200,810,241

на сумму 900000,00 рублей;

- «Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» КБК 0505, 88 0 0518,244,340 на сумму 29700,00 рублей; 

- «Культура» КБК 0801,88 0 8002,244,226 на сумму 37758,00 рублей.

2. Увеличить расходы по статьям:

- «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округах и поселений в рамках благоустройства» КБК 0503,88 0 0200,244,225

на сумму 900000,00 рублей;

- «Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» КБК 0505, 88 0 0518,244,310 на сумму 29700,00 рублей; 

- «Культура» КБК 0801,88 0 8002,244,225 на сумму 37758,00 рублей.

 

     В разрезе функциональная структура, с учетом  вносимых изменений в расходную часть бюджета муниципального образования выглядит следующим образом:

 

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» Расходы по данному разделу увеличились на 10,0 тыс.рублей в связи с передачей денежных средств в бюджет МО из резервного фонда Чулымского района на организацию временного автобусного маршрута в связи с паводковой ситуацией.

 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Расходы  по данному разделу увеличились 304624,00 рублей в связи с передачей денежных средств в бюджет МО из резервного фонда Правительства Новосибирской области на  финансирование комплекса работ по противопаводковым мероприятиям.

 

 

 

 Экономист 1 категории                                                                      В.А.Попова

 администрации города Чулыма

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЧУЛЫМА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

 

РЕШЕНИЕ

 (тридцать пятая  сессия)

                                                                

  29 .05.2014                                        г. Чулым                                                № 21

 

 

 

Об  утверждении «Схемы теплоснабжения города Чулыма

на 2012-1016гг. и на период до2025 г.»

 

      На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Чулыма

Совет депутатов города Чулыма

РЕШИЛ:

  1. Утвердить  «Схему теплоснабжения города Чулыма на 2012-1016гг. и на период до2025 г.»

2. Данное решение направить Главе города Чулыма Чулымского района Новосибирской области для подписания и обнародования в соответствии с Уставом города Чулыма Чулымского района Новосибирской области.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                 Глава города Чулыма

города Чулыма Чулымского района                         Чулымского района

Новосибирской области                                             Новосибирской области

______________ С.Н. Кудрявцева                         __________ А.Н.Степанов

 

 

 

Приложение                                                                                                                                                                                                                 к решению сессии  Совета депутатов                                                                                                                                                                                                                 г.Чулыма  от  .29.05.2014г.  № 21

 

Схема теплоснабжения города Чулым на 2012-2015 гг. и на период до2025г.

 

Том 1. Программный документ

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 

        Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

 

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным  подключения нагрузок по состоянию на 2012 год. Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2012 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

 

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

 

Котельные

Установленная мощность,

Гкал/час

%

Максим. нагрузка, Гкал/ч

%

Резерв тепловой мощности, Гкал/час

%

Резерв к установленной мощности, %

МЖК

4

12,25

1

6,54

3

17,29

75

Школа №3

1,2

3,68

0,6

3,92

0,6

3,46

50

ЦРБ

4

12,25

2,7

17,66

1,3

7,49

32,5

МПМК

1,8

5,51

1,02

6,67

0,78

4,50

43,33

Школа №1

2,4

7,35

0,8

5,23

1,6

9,22

66,67

Заря

3,6

11,03

1,67

10,92

1,93

11,12

53,61

Бани №3

1,2

3,68

0,34

2,22

0,86

4,96

71,67

База ЖКХ

1,8

5,51

0,95

6,21

0,85

4,90

47,22

ПЧ-10

3,6

11,03

2

13,08

1,6

9,22

44,44

Универсам

2,4

7,35

1,5

9,81

0,9

5,19

37,5

Отдыхающая

1,3

3,98

0,5

3,27

0,8

4,61

61,54

Добролюбова

1,2

3,68

0,4

2,62

0,8

4,61

66,67

Улыбка

0,14

0,43

0,12

0,78

0,02

0,12

14,29

Чулым-3

4

12,25

1,69

11,05

2,31

13,31

57,75

Суммарный резерв тепловой мощности

17,35

 

 

 

Всего

32,64

100

15,29

100

 

100

53,16

 

 

Демографический прогноз

Ситуация:

Демографические процессы в г. Чулым соответствуют общим, характерным для Новосибирской области и страны тенденциям. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на демографическую ситуацию, являются: низкая рождаемость, высокая смертность, ухудшение здоровья населения.

Численность населения 01.01.2010 г. в г. Чулым составляет 11800 человек (45,44% от населения Чулымского района). Этнический состав:

-  основное население, свыше 80% - русские;

-  остальные – немцы, казахи, украинцы, татары, армяне, белорусы, азербайджанцы.

Динамика демографических показателей приведена в таблице 2 и на рисунке 1; 2 и 3.

 

                                                                              Рисунок 1.

                                                                                       Рисунок 2.

 

Таблица 2

Динамика демографических показателей г. Чулым

 

 

№ п/п

Показатели

Годы

Среднегодовой

показатель

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Человек

% к населению

1.

Численность населения на конец года, чел.

13257

13159

13070

12876

12275

12134

12005

11932

11953

11898

11873

11800

12403

100

2.

Число родившихся, чел.

103

99

114

103

114

124

140

134

159

138

149

-

125

1,01

3.

Число родившихся на 1000 населения

7,80

7,55

8,79

8,19

9,34

10,27

11,70

11,22

13,33

11,61

12,59

-

 

 

4.

Число умерших, чел.

188

192

172

215

232

223

201

210

194

198

184

-

201

1,62

5.

Число умерших на 1000 населения

14,23

14,64

13,26

17,10

19,01

18,48

16,79

17,58

16,27

16,66

15,55

-

 

 

6.

Естественный прирост (+,-)

-85

-93

-58

-112

-118

-99

-61

-76

-35

-60

-35

-

-76

-0,61

7.

Естественный прирост на 1000 населения

-6,44

-7,09

-4,47

-8,91

-9,67

-8,20

-5,10

-6,36

-2,93

-5,05

-2,96

-

 

 

8.

Миграционный прирост (+,-)

-13

4

-136

-489

-23

-30

-12

97

-20

35

-38

-

-57

-0,46

9.

Общий прирост (+,-)

-98

-89

-194

-601

-141

-129

-73

21

-55

-25

-73

-

-132

-1,07

 

 

Рисунок 3

 

Демографическая ситуация в г. Чулым характеризуется сложными процессами. За рассматриваемый период численность имеет ярко выраженной тенденции к убыванию, с 1998 года по 2009 общая численность уменьшилась на 1457 человек, на ≈ 11% от численности 1998 года. Это произошло вследствие миграционного оттока жителей, низкой рождаемости, не способной превысить смертность.

Общий коэффициент рождаемости составил в2008 г. 12,5 ‰, что соответствует среднему значению по Новосибирской области значения (12,5 ‰).

Общий коэффициент смертности составил в2008 г. 15,5 ‰, что значительно выше среднего по Новосибирской области значения (14,5 ‰).

В общей структуре причин смерти населения лидируют онкологические заболевания.

К факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся: экология, уровень благосостояния населения, образ жизни граждан, уровень развития здравоохранения, развитие физической культуры, спорта и отдыха. Также важно отметить, что в настоящее время среди населения отсутствует стремление к здоровому образу жизни, недостаточна выявляемость болезней на ранних стадиях заболевания, недостаточна обеспеченность населения квалифицированной медицинской помощью.

Миграционный прирост в течение рассматриваемого периода имеет преимущественно отрицательное значение.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Динамика возрастной структуры населения в течение 2005-2008 гг. приведена в таблице 3  и на рисунке 4.

 

Таблица 3

Возрастная структура населения г. Чулым

 

п\п

Возрастная структура

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Числен

ность,

чел.

% к общей

численности

населения

Числен

ность,

чел.

% к общей

численности

населения

Числен

ность,

чел.

% к общей

численности

населения

Числен

ность,

чел.

% к общей

численности

населения

1.

Моложе трудоспособного возраста, из них:

1815

15,21

1959

16,14

1698

14,27

1645

13,85

 

дети 0-6 лет

929

7,79

-

-

879

7,39

841

7,08

 

дети 7-15 лет

886

7,43

-

-

819

6,88

804

6,77

2.

Трудоспособный возраст, из них:

7779

65,19

7769

64,01

7769

65,30

7802

65,71

 

женщины 16-54 лет

3748

31,41

3754

30,93

3751

31,53

3713

31,27

 

мужчины 16-59 лет

4031

33,79

4015

33,08

4018

33,77

4089

34,44

3.

Старше трудоспособного возраста, из них:

2338

19,59

2409

19,85

2431

20,43

2426

20,43

 

Женщины

1682

14,10

1713

14,11

1748

14,69

1750

14,74

 

Мужчины

656

5,50

696

5,73

683

5,74

676

5,69

 

Всего:

11932

100

12137

100

11898

100

11873

100


 

Рисунок 4

 

Возрастная структура населения за последние 4 года имела следующие особенности: доля населения трудоспособного возраста на протяжении этого времени постепенно растет. Уменьшилась возрастная группа населения младше трудоспособного возраста с 15,21 до 13,85%, и это значение в городе Чулыме крайне низкое.

Таким образом, основными тенденциями демографического процесса являются:

  • уменьшение численности населения г. Чулым вследствие высокого показателя смертности и оттока жителей в другие населенные пункты (ситуация начала меняться только последние 4 года);
  • также наблюдается тенденция старения населения города (удельная доля группы старше трудоспособного возраста  будет неуклонно расти с каждым годом).

Численность трудоспособного населения на начало 2009 года составила 7377 человек, из них 4574 человека занято в экономике данного населенного пункта. Основная часть трудовых ресурсов (10,01%) задействовано на предприятиях транспорта и связи, в связи с тем, что г. Чулым является крупным железнодорожным узлом на ЗСЖД, и на территории города расположены объекты обслуживания магистрального нефтепровода.

Общая численность безработных, зарегистрированных на бирже труда, составляет 188 человек (1,58%), но, как показывает российская практика, официальные данные не отражают реального положения по безработице, и этот показатель намного выше в действительности. Важно отметить тот факт, что в г. Чулыме доля лиц не занятых в экономике города, находится на достаточно высоком уровне (9,15%) – это может говорить о том, что в данном населенном пункте присутствует теневое трудоустройство и скрытая безработица. На этот показатель также влияет сегодняшняя ситуация в экономике РФ, кризис затронувший все аспекты экономической деятельности.

Как показано в таблице 4 больше всего населения г. Чулыма трудоустроены в частных организациях (3,67%), на втором месте идут организации государственной и муниципальной формы собственности (2,27%).

Рисунок 5

 

 

Таблица 4

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения г. Чулым  по видам экономической деятельности на 2008 год

 

п/п

Показатели

Исходный 2008 год

Человек

% к

населению

1.

Трудовые ресурсы, всего

7615

64,14

 

в том числе

 

а) население в трудоспособном возрасте

7377

62,13

 

б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста)

216

1,82

 

в) иностранные работники

22

0,19

2.

Распределение трудовых ресурсов

 

А. Занято в экономике

в том числе:

4574

38,52

 

а) в градообразующих отраслях – всего:

2625

22,11

 

из них:

 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

282

2,38

 

- обрабатывающее производство

247

2,08

 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

327

2,75

 

- строительство

95

0,80

 

- оптовая и розничная торговля

704

5,93

 

- гостиницы и рестораны

13

0,11


 

- транспорт и связь

1188

10,01

 

- операции с недвижимостью

51

0,43

 

- финансовая деятельность

62

0,52

 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности

486

4,09

 

- образование

388

3,27

 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг

534

4,50

 

- предоставление коммунальных, социальных  и персональных услуг

197

1,66

 

б) в обслуживающих отраслях

1949

16,42

 

Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства

259

2,18

 

В. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой

1086

9,15

 

Г. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости

188

1,58

3.

Население, всего

11873

100

 

 

Таблица 5

Распределение численности занятых в экономике г. Чулыма по формам занятости

 

№ п/п

Показатели

Исходный 2008 год

Человек

% к

населению

1

в организациях государственной формы собственности

1041

2,27

2

в организациях муниципальной формы собственности

1041

2,27

3

в общественных объединениях и организациях

20

0,04

4

в организациях смешанной формы собственности (без иностранного участия)

792

1,73

5

в частном секторе

1680

3,67

6

Всего

45774

100

 

Рисунок 6

Таким образом, на занятость населения г. Чулыма оказывали влияние следующие факторы:

  • структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы;
  • наличие «теневой» занятости (часть занятых на предприятиях официально не трудоустроена). 

Прогноз:

Проектная численность населения устанавливается на I очередь (2021 год) и расчетный срок (2031 год) в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В рамках проекта рассмотрено два возможных варианта комплексного развития г. Чулыма: инерционный и инновационный. Далее представлена оценка возможности реализации каждого из вышеперечисленных сценариев.

Инерционное развитие

Для расчёта численности населения использован метод демографического прогноза с учётом сложившихся социально-экономических условий. Прогнозные расчёты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Расчёт произведен по формуле (1).

 , где                              (1)

Н - ожидаемая численность населения;

H0 – численность населения на исходный год­;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

 

 

 

Предполагается реконструкция сложившейся производственно-коммунальной инфраструктуры на существующих территориях. Ожидается сохранение неблагоприятных социально-демографических тенденций.

Инновационное развитие

Для расчета перспективной численности был использован социально-экономический прогноз.

Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей.

Численность трудовых ресурсов на начало 2012 года составляла 6741 человек или 59,2% от общей численности постоянного населения. В градообразующих отраслях занято 2700 человек, в обслуживающих – 2100 человека, что составляет от общей численности населения соответственно 24,0% и 18,0%.

На первую очередь строительства численность занятых в экономике достигнет 4900 человек или 42,5% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 2800 человек (24,2%), в обслуживающих – 2100 человека (18,3%). К концу расчётного периода будет занято в экономике 5100 человек или 43,6% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 2900 человек, в обслуживающих 2200 человек.

Перспективная структура занятости на расчётный срок и первую очередь определена исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения, наметившимся условиям для их дальнейшего перераспределения. Ориентировочный расчет приведен в таблице 6.

Таблица 6

Перспективная структура занятости

 

Группа населения

 

Современное состояние (2012г.)

Первая очередь

(2020 г.)

Расчетный срок

(2035 г.)

тыс.чел

%

тыс.чел

%

тыс.чел.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Население, всего

11,38

100

11,4

100

11,8

100

2

Самодеятельное население

4,8

42,0

4,9

42,5

5,1

43,6

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

-градообразующая группа

2,7

24,0

2,8

24,2

2,9                                                          

24,6

 

-обслуживающая группа

2,1

18,0

2,1

18,3

2,2

19,0

3

Несамодеятельное население

6,6

58,0

6,5

57,5

6,7

56,4

 

Численность населения определяется по формуле (2):

 

, где       (2)

 

Н – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – численность занятых в сфере обслуживания, %;

В – доля несамодеятельного населения, %.

Согласно произведенным расчетам, численность населения по этому методу на первую очередь составит 11,4 тыс. человек, на расчетный срок 11,8 тыс. человек.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчёта населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

  • · лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;
  • · инвалиды труда в трудоспособном возрасте;
  • · 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;
  • · лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

В г. Чулыме принята Программа мер по улучшению демографической ситуации в городе Чулыме на 2009-2025 годы.

В проекте определена следующая численность населения:

  • первая очередь- 11400 человек;
  • расчетный срок- 11800 человек.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения г. Чулыма являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

 

Таблица 7

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

г. Чулыма

Возрастная структура на начало года

Годы

2010г.

2020г.

2035г.

Для населения моложе трудоспособного возраста, %

14,4

15,3

16,0

Доля населения трудоспособного возраста, %

63,1

62,0

61,0

Доля населения старше трудоспособного возраста, %

22,5

22,7

23,0

 

         

 

Прогнозы приростов жилого фонда

 

Жилой фонд г. Чулым на 01.01.2010 года составляет 238,7 тыс. м2 общей площади. Обеспеченность жилой площадью составляет 20,23 м2 на одного человека.

По данным администрации города Чулыма в частной собственности находится 207,2 тыс. м2 общей площади (86,8%), в муниципальной собственности – 19,9 тыс. м2 общей площади (8,34%) и в государственной собственности находится 5,4 тыс. м2 жилого фонда (см. таблицу 1.9).

 

Рисунок 7

 

К настоящему времени жилищный фонд города Чулыма представлен, в основном, усадебной застройкой 51,45%. Характеристика жилого фонда по материалу стен и износу приводится в таблице 7. Большая часть жилья в г. Чулыме находится в удовлетворительном и хорошем состоянии. Свыше 70% износа имеют лишь 0,08% (7 домов).

Таблица 7

Характеристика жилого фонда г. Чулым

 

Наименование показателя

Общая площадь жилых помещений, тыс. м2

% к обще площади жилого фонда

А. по материалу стен

 

 

Каменные

61,9

25,93

Панельные

7,7

3,23

Блочные

26,6

11,14

Монолитные

0

0,00

Смешанные

0

0,00

Деревянные

138,1

57,86

Прочие

4,4

1,84

Итого:

238,7

100

Б. по проценту износа

 

 

От 0 до 30%

151,4

63,43

От 31 до 65%

85,8

35,94

От 66% до 70%

1,3

0,54

Свыше 70%

0,2

0,08

Итого:

238,7

100

 

Рисунок 8

 

Жилой фонд г. Чулыма частично оборудован централизованным отоплением, канализацией и водопроводом (холодной и горячей водой), газифицирован. Из данных представленных в таблице 8 можно увидеть, что территория города Чулыма слабо оснащена инженерными коммуникациями.

Таблица 8

Обеспеченность жилого фонда отдельными видами благоустройства

 

№ п/п

Показатели благоустройства жилого фонда на 01.01.10г.

Жилой фонд, всего

тыс. м2 общ. Площади

% обеспеченности

1

2

3

4

1

Водопровод

54,1

22,66

2

Канализация

54,1

22,66

3

Центральное отопление,

в т.ч. централизованное

238,7

76,9

100

32,22

4

Горячее водоснабжение (централизованное)

5,3

2,22

5

Газоснабжение

153,2

64,18

Общая площадь жилого фонда

238,7

100

 

 

Таблица 9

Индивидуальное жилищное строительство г. Чулым

 

Года

Отведено участков

Число выстроенных домов

Общая площадь, м2

количество

Площадь, га

2001

18

1,08

9

690

2002

2

0,12

5

317

2003

9

0,54

21

1727

2004

19

1,14

14

1535

2005

32

1,92

14

1153

2006

15

0,9

20

1558

2007

6

0,36

23

1988

2008

21

1,26

23

1710

2009

3

0,18

26

1796

 

В таблице 9 и на рисунке 9  отражена динамика ввода жилых домов в эксплуатацию в течение 2001-2009 гг. Вводимый жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами, возведенными населением за счет собственных средств и (или) с использованием кредитов. В среднем в год вводится 1386 м2 жилья.

 

 

Рисунок 9

В соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» - уровень обеспеченности населения жильем в 2010 году должен соответствовать 21,7 м2 на 1 человека. В г. Чулыме данный показатель отстает на 1,47 м2 (20,23 м2), что показывает отставание уровня обеспеченности жильем в г. Чулыме от нормативных показателей.

 

Прогнозы:

Расчёт объёмов жилищного строительства приведён на основании уточнённых данных по жилому фонду на 2012 г. Общая площадь жилого фонда на 2012 год составляет 244,9 тыс. м2. На начало 2012 г. Средняя жилищная обеспеченность составляет 21,5 м2 на человека. 

В генеральном плане г. Чулыма приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

первая очередь (2020г.) -  23  м2 на человека;

расчетный срок (2035г.) -  25 м2 на человека.

Общая площадь жилого фонда составит 262,2 тыс.м2 к 2020г., 295,0 тыс.м2 – к 2035г.

Объём убыли ветхого и аварийного жилья определен состоянием жилого фонда и составит 15,5 м2 в течение расчётного срока, в том числе 9,3 м2 - до2020 г.

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 26,6 тыс. м2 общей площади на первую очередь и 65,6 тыс. м2 к2035 г.

Проектом предусматривается вести застройку одноэтажными, двухэтажными и трехэтажными жилыми домами.

 

 

Таблица 10

Рекомендуемые объёмы жилищного строительства

 

Сущ. жилой фонд, м2

Убыль жилого фонда, м2

Новое строительство, м2

Итого, м2

Очередь

24490

15500

65600

29500

Расчётный срок

9300

26600

262200

в т.ч. 1 очередь

 

Таблица 11

Распределение жилого фонда по этажности

 

 

Площадь жилого фонда , м2

 

Потребность в территориях, га

Очередь

Новое строительство, м2

Индивидуальная застройка (усадебная)

Малоэтажная и среднеэтажная застройка

Индивидуальная застройка (усадебная)

Малоэтажная и среднеэтажная застройка

 

26000

17300

9300

21,6

4,0

1 очер.

39000

28000

11000

35,0

4,4

Расч. срок

65600

45300

20300

55,6

8,4

Итого

 

Также планируется

  • строительство 36-ти квартирного жилого дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
  • строительство двух 30-ти квартирных жилых дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Ввод жилья

 

года

Число выстроенных  многоквартирных домов

Число выстроенных индивидуальных домов

Общая площадь, м2

2009

-

26

1796

2010

-

17

1509,7

2011

-

20

1743,9

2012

1

 

1569,09

2013 (прогноз)

1 (1456,7)

21 (1683)

3139,7

2014 (прогноз)

1 (1344,0)

21 ( 1683)

3027,0

2015 -2020гг (прогноз)

1 (1647,0)

105 (8415,0)

10062,0

 

Прогнозируемые для строительства многоквартирные дома в 2013-2015гг. предназначены для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья.

Прогнозируемые для строительства индивидуальные жилые дома в период с 2013-2015 и перспективу до 2020г взяты в отношении среднего показателя за 2009-2011 годы.

1.                ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 

 


 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

 

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным  подключения нагрузок по состоянию на 2012 год. Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2012 год приведены в таблицах.

1. МУП «Чулым-Сервис».

 

 

Список потребителей МУП «Чулым-сервис» и соответствующей тепловой нагрузки представлен в таблице 12

таблица 12

Наименование объекта

площадь

дата

пост-

ройки

qуд

tв

t р 0

t cp. o

No

Q max

Q год

 

норматив потребления Гкал/м2

 

Отпущено        по прибору учета (тыс. Гкал)

 

Модуль Школы №3 на 504 учащихся

Население

ж.д. Садовая 15а

27,7

1972

158

21

-39

-8,8

230

4376,6

12,0

0,036

 

ж.д. Садовая 26

71,4

1965

158

21

-39

-8,8

230

11281,2

30,9

0,036

 

ж.д. Садовая 28 а

100,4

1965

158

21

-39

-8,8

230

15863,2

43,5

0,036

 

ж.д. Трудовая 66

64,5

1978

158

21

-39

-8,8

230

10191,0

27,9

0,036

 

Итого

264

 

 

 

 

 

 

 

114,4

 

 

Бюджетные организации

Школа 3

19683,7

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,461

785

 

0,785

Архив

996

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,026

70,52

 

 

Итого

20679,7

 

 

 

 

 

 

 

855,52

 

0,785

Прочие потребители

Гаражи ООО "Резерв"

792

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,027

57,59

 

 

Столярка ООО "Резерв"

468

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,016

34,03

 

 

Итого

1260

 

 

 

 

 

 

 

91,62

 

 

ИТОГО

22203,7

 

 

 

 

 

 

 

1061,5

 

0,79

Котельная МЖК

Население

ж.д. Энтузиастов 1

829,2

1996

92

21

-39

 -8,8

230

92531,8

253,7

0,025

176,58

ж.д. Энтузиастов 3

1524,9

1989

92

21

-39

 -8,8

230

153704,4

421,4

0,023

145,8

ж.д. Энтузиастов 5

946,4

1999

146

21

-39

-8,8

230

151261,8

414,7

0,037

89,64

ж.д. Энтузиастов 2

1537,6

1996

92

21

-39

-8,8

230

154872,8

424,6

0,023

145,8

ж.д. Энтузиастов 4

153,2

1998

158

21

-39

-8,8

230

24205,6

66,4

0,036

 

ж.д. 50 лет Победы 3

240

2003

68

21

-39

-8,8

230

16320,0

44,7

0,016

 

ж.д. 50 лет Победы 5

125,9

1995

158

21

-39

-8,8

230

19892,2

54,5

0,036

 

ж.д. 50 лет Победы 7

83,3

1997

158

21

-39

-8,8

230

13161,4

36,1

0,036

 

ж.д. 50 лет Победы 9

90,3

1999

158

21

-39

-8,8

230

14267,4

39,1

0,036

 

"Дом ветеранов"

762,18

1996

146

21

-39

-8,8

230

120844,2

331,3

0,036

65,52

Итого

6292,98

 

 

 

 

 

 

 

2086,5

 

 

Бюджетные организации

Дом ветеранов

1303

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,034

92,26

 

0,00

Итого

1303

 

 

 

 

 

 

 

92,26

 

0,00

ИТОГО

7595,98

 

 

 

 

 

 

 

2178,76

 

 

Котельная "Роддом"

 

Население

 

ж.д. пер. Иткульский 3

761,5

1979\2

146

21

-39

-8,8

230

111179,0

304,8

0,033

 

ж.д. пер. Иткульский 5

724,7

1972\2

146

21

-39

-8,8

230

113001,1

309,8

0,036

 

ж.д. пер. Иткульский 7

719,3

1989\2

146

21

-39

-8,8

230

112212,7

307,6

0,036

 

ж.д. пер. Иткульский 13

81,5

1987

158

21

-39

-8,8

230

12877,0

35,3

0,036

 

ж.д. пер. Иткульский 21

168

1988\2

146

21

-39

-8,8

230

24528,0

67,2

0,033

 

ж.д. пер. Иткульский 20

82,1

 

158

21

-39

-8,8

230

12971,8

35,6

0,036

 

ж.д. пер. Иткульский 23

183,8

1990\1

146

21

-39

-8,8

230

31039,6

85,1

0,039

 

ж.д. пер. Иткульский 22

132,9

1999\1

158

21

-39

-8,8

230

20998,2

57,6

0,036

 

ж.д. Мостовая 5

98,6

1997

158

21

-39

-8,8

230

15578,8

42,7

0,036

 

ж.д. Мостовая 7

73,2

1986

158

21

-39

-8,8

230

11565,6

31,7

0,036

 

ж.д.Мостовая 21

40

1986

158

21

-39

-8,8

230

6320,0

17,3

0,036

 

ж.д. Мостовая 9

117

1976\1

158

21

-39

-8,8

230

18486,0

50,7

0,036

 

ж.д. Чулымская 29а

23,4

 

158

21

-39

-8,8

230

3697,2

10,1

0,036

 

ж.д. Кооперативная 9

36,9

1965

156

21

-39

-8,8

230

5830,2

16,0

0,036

 

ж.д. пер. Больничный 5

59,8

1993

158

21

-39

-8,8

230

9448,4

25,9

0,036

 

ж.д. пер. Больничный 7

92,5

1984

158

21

-39

-8,8

230

14615,0

40,1

0,036

 

ж.д. Кожемякина 85

697,5

1968\2

146

21

-39

-8,8

230

110443,2

302,8

0,036

 

ж.д. Кожемякина 79

35,2

 

158

21

-39

-8,8

230

5561,6

15,2

0,036

 

ж.д. Чулымская 11

350,2

1961\2

146

21

-39

-8,8

230

57281,6

157,0

0,037

 

ж.д. Чулымская 13

597,5

1965\2

146

21

-39

-8,8

230

92885,2

254,7

0,036

 

ж.д. Чулымская 15

659,4

1972\2

146

21

-39

-8,8

230

105009,0

287,9

0,036

 

ж.д. Чулымская 16

271,3

1963\2

146

21

-39

-8,8

230

42229,0

115,8

0,036

 

ж.д. Чулымская 17

51

1962

158

21

-39

-8,8

230

8058,0

22,1

0,036

 

ж.д. Кооперативная 4

713

1982\2

146

21

-39

-8,8

230

113500,4

311,2

0,036

 

Итого население

6770,3

 

 

 

 

 

 

 

2904,2

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаражи ЦРБ

2153

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,074

 

 

 

Прачечная ЦРБ

793

 

0,38

20

-39

-8,8

230

0,018

 

 

 

 

 

ЦРБ

28802

 

0,4

21

-39

-8,8

244

0,692

1500

 

 

1,5

 

Гараж военкомата

177

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,006

 

 

 

Военкомат

1147

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,030

 

71,00

 

 

0,07

Прокуратура

1349

 

0,58

21

-39

-8,8

230

0,047

128,83

 

 

Спорткомплекс "Радуга"

9375

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,220

189,58

 

0,19

Пенсионный фонд (гараж)

95,1

 

0,43

10

-39

-8,8

230

0,002

4,25

 

 

ЦЗН

120

 

0,28

10

-39

-8,8

230

0,002

3,49

 

0,01

Итого бюджетные организации

44011,1

 

 

 

 

 

 

 

1897,16

 

1,77

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Фэлкон 93"

101

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,003

25,06

 

0,03

ИП Ефанов

1207

 

0,43

21

-39

-8.8

230

0,031

85,46

 

 

ООО Росгострах

473

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,012

33,49

 

 

ИП Нечипуренко

556,2

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,014

39,38

 

 

ИП Бутенко

745,6

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,019

54,22

 

0,05

ИП Кушвид

163,02

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,004

11,54

 

 

ИП Туболов

314

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,008

22,23

 

 

ИП Степанов

54,9

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,001

3,89

 

 

ИП Цыплакова

202,61

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,005

14,35

 

 

ООО Фармлайт

216

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,006

15,29

 

 

Церковь

1771

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,046

167,80

 

0,17

ООО Изумруд

249,75

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,006

25,89

 

0,026

Общество охотник и рыболов

417

 

0,33

15

-39

-8,8

230

0,007

18,10

 

 

ООО "Нео-дент"

352

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,008

22,60

 

 

Фармацея

1968,5

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,046

126,41

 

 

ИТОГО прочие организации

8791,58

 

 

 

 

 

 

 

665,72

 

0,276

 

Котельная “МПМК

ж.д. Ломоносова 2

778,9

1979\2

146

21

-39

-8,8

230

118449,8

324,7

0,035

 

ж.д. Ломоносова 3

635,2

1965\2

146

21

-39

-8,8

230

98812,8

270,9

0,036

 

ж.д. Ломоносова 4

724,3

1968\2

146

21

-39

-8,8

230

111821,4

306,6

0,035

 

ж.д. Ломоносова 7

658,6

1970\2

146

21

-39

-8,8

230

102229,2

280,3

0,035

 

Итого

2797

 

 

 

 

 

 

 

1182,5

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека

3631

 

0,35

21

-39

-8,8

230

0,076

126,31

 

0,13

Казначейство

1739

 

0,33

21

-39

-8,8

230

0,034

94,49

 

 

МОУДОД "ДЮКФП"

969

 

0,33

18

-39

-8,8

230

0,018

47,35

 

 

Управление судебного департамента

2600

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,067

198,46

 

0,2

Управление судебного департамента (гараж)

101

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,003

7,34

 

 

Итого бюджетные организации

9040

 

 

 

 

 

 

 

491,96

 

0,33

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Носовец

105

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,003

7,43

 

 

Редакция

 

 

 

 

 

 

 

 

53,14

 

0,05

ОАО банк Левобережный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,76

 

 

0,03

                         

ОАО Полиграф предп "Нива"

757,47

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,020

6,89

 

0,007

 

ПМК

421,3

 

0.43

21

-39

-8,8

230

0,011

29,83

 

 

 

ИТОГО прочие организации

862,47

 

 

 

 

 

 

 

129,05

 

0,087

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

1579,70

 

0,217

 

Котельная школы №1

 

 

Население

 

ж.д. пер. Московкий 5

78

1996

158

21

-39

-8,8

230

12324,0

33,8

0,036

 

 

ж.д. пер. Московкий 16 "а"

937,8

1987\2

146

см

-39

-8,8

230

147106,7

403,3

0,036

 

 

ж.д. Московская 8

170,7

1985

158

21

-39

-8,8

230

26970,6

73,9

0,036

 

 

ж.д. Московская 34

125,9

1989

158

21

-39

-8,8

230

19892,2

54,5

0,036

 

 

ж.д. Московская 34а

254

1981\1

146

21

-39

-8,8

230

37084,0

101,7

0,033

 

 

ж.д. Московская 32

148

1979

158

21

-39

-8,8

230

23384,0

64,1

0,036

 

 

ж.д. Московская 20

87

1963

158

21

-39

-8,8

230

13746,0

37,7

0,036

 

 

ж.д. Московская 43

56,9

1957

158

21

-39

-8,8

230

8990,2

24,6

0,036

 

 

ж.д. Московская 47

54,7

1990

158

21

-39

-8,8

230

8642,6

23,7

0,036

 

 

ж.д. Московская 49

75,4

1982

158

21

-39

-8,8

230

11913,2

32,7

0,036

 

 

ж.д. Московская 39

42,3

1954

158

21

-39

-8,8

230

6683,4

18,3

0,036

 

 

ж.д. Толстого 12а

70,1

1981

158

21

-39

-8,8

230

11075,8

30,4

0,036

 

 

ж.д. Советская 39а

108,7

 

158

21

-39

-8,8

230

17174,6

47,1

0,036

 

 

ж.д. Советская 41а

123,1

1978

158

21

-39

-8,8

230

19449,8

53,3

0,036

 

 

ж.д. М.Горького 19

47,1

1993

158

21

-39

-8,8

230

7441,8

20,4

0,036

 

 

Итого население

2379,7

 

 

 

 

 

 

 

1019,5

 

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 1

15944

 

0,33

21

-39

-8,8

230

0,316

 

 

 

 

Детский сад №1

2836

 

0,38

22

-39

-8,8

244

0,066

1081,98

 

1,082

 

Лыжная база школы 1

93

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,002

5,97

 

 

 

Гараж школы 1

371

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,013

26,98

 

 

 

Итого бюджетные организации

19244

 

 

 

 

 

 

 

1114,93

 

1,082

 

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Кравцова

377,52

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,010

26,73

 

 

 

ИТОГО прочие организации

377,52

 

 

 

 

 

 

 

26,73

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

2161,20

 

1,082

 

Котельная "Заря"

 

Население

 

ж.д. Кооперативная 38

579,2

1967\2

146

21

-39

-8,8

230

90344,8

247,7

0,036

 

 

ж.д. Кооперативная 36

259,2

1978\1

146

21

-39

-8,8

230

37843,2

103,8

0,033

 

 

ж.д. Кооперативная 40

269,4

1962\2

146

21

-39

-8,8

230

41703,4

114,3

0,035

 

 

ж.д. Комсомольская 6

361,2

1966\2

146

21

-39

-8,8

230

57617,4

158,0

0,036

 

 

ж.д. Чулымская 37

377,5

1955\2

146

21

-39

-8,8

230

55115,0

151,1

0,033

 

 

ж.д. Чулымская 39

378,2

1957\2

146

21

-39

-8,8

230

55217,2

151,4

0,033

 

 

ж.д. Чулымская 41

212,8

1959\2

146

21

-39

-8,8

230

31068,8

85,2

0,033

 

 

ж.д. Кооперативная 33

49,8

2001

68

21

-39

-8,8

230

3386,4

9,3

0,016

 

 

ж.д. Комсомольская 4

706,7

1973\2

146

21

-39

-8,8

230

112428,8

308,2

0,036

 

ж.д. Трудовая 3

937,2

1990\2

146

21

-39

-8,8

230

148172,5

406,2

0,036

 

ж.д. Трудовая 4

354,6

1978

146

21

-39

-8,8

230

51771,6

141,9

0,033

 

ж.д. Ленина 44

342,3

1960\2

146

21

-39

-8,8

230

55628,9

152,5

0,037

 

ж.д. Советская 1

135,3

1986

146

21

-39

-8,8

230

19753,8

54,2

0,033

 

ж.д. Кооперативная 50

61,8

1990

158

21

-39

-8,8

230

9764,4

26,8

0,036

 

ж.д. М.Горького 2

74,9

до 90

158

21

-39

-8,8

230

11834,2

32,4

0,036

 

ж.д. пер. Кирова 3

76,6

 

158

21

-39

-8,8

230

12102,8

33,2

0,036

 

ж.д. Трудовая 8

83,4

1959

158

21

-39

-8,8

230

13177,2

36,1

0,036

 

Итого население

5260,1

 

 

 

 

 

 

 

2212,3

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаражи администрации Чулымского р-на

715

 

0,70

10

-39

-8,8

230

0,0245

51,99

 

 

Администрация Чулымского р-на

4648

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,1200

329,10

 

 

Управление финансов

102,3

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0026

7,24

 

 

Межшкольный метод центр

82,5

 

0,38

10

-39

-8,8

230

0,0015

3,26

 

 

ЗАГС

200

 

0,43

20

-39

-8,8

230

0,0051

13,69

 

 

Администрация г. Чулым

532

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0137

37,67

 

 

Гараж Админ г.Чулыма

150

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,0052

10,91

 

 

ОГКУ КЦ СОН

259,16

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0067

18,35

 

 

СЭС

158,8

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0041

11,24

 

 

Приставы

240,4

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0062

17,02

 

 

МУК "КДЦ"

6010

 

0,33

21

-39

-8,8

230

0,1191

161,07

 

0,16

Налоговая

1765

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0456

124,97

 

 

Мировая судья

113,1

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0029

8,01

 

 

Статистика

125

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0032

8,85

 

 

ОСЗН

423

 

0,38

10

-39

-8,8

230

0,0079

16,70

 

 

Пенсионный фонд

1559

 

0,38

20

-39

-8,8

230

0,0350

94,27

 

 

Музыкальная школа

3091

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,0724

165,69

 

0,17

Итого бюджетные организации

20174,26

 

 

 

 

 

 

 

1080,02

 

0,33

Прочие потребители

БТИ Техцентр НСО

200

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0052

14,16

 

 

Гостиница

882

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0228

62,45

 

 

Нотариус

66,88

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0017

4,74

 

 

ОАО Сбербанк

1441

 

0,39

20

-39

-8,8

230

0,0332

89,43

 

 

Ресторан

1768,5

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0457

125,22

 

 

ИТОГО прочие организии

4358,38

 

 

 

 

 

 

 

295,99

 

 

Котельная Бани № 3

Население

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж.д. Рабочая 78

47,3

 

158

21

-39

-8.8

230

7473,4

20,5

0,036

 

ж.д. Рабочая 766

263

1986\1

146

21

-39

-8,8

230

38398,0

105,3

0,033

 

ж.д. Рабочая 76в

262,4

1991\1

146

21

-39

-8,8

230

38310,4

105,0

0,033

 

ж.д. Рабочая 101

85,8

1966

158

21

-39

-8,8

230

13556,4

37,2

0,036

 

ж.д. Московская 113

71,5

1672

158

21

-39

-8,8

230

11297,0

31,0

0,036

 

Итого население

730

 

 

 

 

 

 

 

298,9

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринария

3254

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0840

230,40

 

 

Итого бюджетные организации

3254

 

 

 

 

 

 

 

230,40

 

 

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Коротков

125

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0032

8,85

 

 

Баня №3

2596

 

0,28

25

-39

-8,8

230

0,0466

135,75

 

 

ИТОГО прочие организации

2721

 

 

 

 

 

 

 

144,60

 

 

ИТОГО

6705

 

 

 

 

 

 

 

673,93

 

 

Модуль База ЖКХ

ж.д. Мелиораторов 12

48,8

1978

158

21

-39

-8,8

230

7710,4

21,1

0,036

 

ж.д. Мелиораторов 8

53,5

1977

158

21

-39

-8,8

230

8453,0

23,2

0,036

 

ж.д. Мелиораторов 10

35,6

1977\1

158

21

-39

-8,8

230

5624,8

15,4

0,036

 

ж.д. Мелиораторов 16

265,8

1978\1

146

21

-39

-8,8

230

42259,7

115,9

0,036

 

ж.д. Мелиораторов 18

167,7

1979

146

21

-39

-8,8

230

27937,1

76,6

0,038

 

ж.д. Мелиораторов 6

40,3

1973

158

21

-39

-8,8

230

6367,4

17,5

0,036

 

ж.д. Механизаторов 1

442,9

1982\2

146

21

-39

-8,8

230

73254,0

200,8

0,038

 

ж.д. Молодежная 3

486,5

1986\2

146

21

-39

-8,8

230

71029,0

194,7

0,033

 

итого население

1541,1

 

 

 

 

 

 

 

665,2

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аграрный лицей

902

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0233

63,87

 

 

Итого бюджетные организации

902

 

 

 

 

 

 

 

63,87

 

 

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Волосский

1155,6

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0298

81,82

 

 

ИП Максимов

422,6

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0109

29,92

 

 

База Мелиораторов

835

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0216

59,12

 

 

База Мелиораторов (гаражи)

7764

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,2666

564,57

 

 

Итого прочие потребители

8599

 

 

 

 

 

 

 

735,43

 

 

ИТОГО

11077,1

 

 

 

 

 

 

 

1479,67

 

 

Котельная ПЧ-10

Население

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж.д. Садовая 1а

944,2

 

146

21

-39

-8,8

230

137853,2

377,9

0,033

 

ж.д. Садовая 1 б

881,3

 

146

21

-39

-8,8

230

128669,8

352,8

0,033

 

ж.д. Садовая 1г

469,4

2007

57

21

-39

-8,8

230

26755,8

73,4

0,013

 

ж.д. Садовая 1 в

1305,4

 

92

21

-39

-8,8

230

120096,8

329,3

0,021

 

ж.д. Урицкого 50

369,5

 

146

21

-39

-8,8

230

53947,0

147,9

0,033

 

ж.д. Кожемякина 60

403,2

 

146

21

-39

-8,8

230

58867,2

161,4

0,033

 

ж.д. Кожемякина50

946,5

 

146

21

-39

-8,8

230

138189,0

378,9

0,033

 

ж.д. Кожемякина 44

346,4

 

146

21

-39

-8,8

230

50574,4

138,7

0,033

 

ж.д. Кожемякина 161

273,6

 

146

21

-39

-8,8

230

39945,6

109,5

0,033

 

ж.д.  Кожемякина 179

645,7

 

57

21

-39

-8,8

230

36804,9

100,9

0,013

 

ж.д. Кожемякина 165

44,2

 

158

21

-39

-8,8

230

6983,6

19,1

0,036

 

ж.д. Кожемякина 56

475,5

 

146

21

-39

-8,8

230

69423,0

190,3

0,033

 

ж.д. Кожемякина 54

451,8

 

146

21

-39

-8,8

230

65962,8

180,8

0,033

 

ж.д. Кожемякина 52

417,1

 

146

21

-39

-8,8

230

60896,6

167,0

0,033

 

ж.д. Кожемякина 163

317,4

 

146

21

-39

-8,8

230

46340,4

127,0

0,033

 

ж.д. Кожемякина 185

352,11

 

146

21

-39

-8,8

230

51408,1

140,9

0,033

 

ж.д. Транспортников 34а

91,7

 

158

21

-39

-8,8

230

14488,6

39,7

0,036

 

ж.д. Транспортников 36

79,6

 

158

21

-39

-8,8

230

12576,8

34,5

0,036

 

ж.д.  Транспортников 25

259,6

 

158

21

-39

-8,8

230

41016,8

112,5

0,036

 

ж.д. Транспортников 26

209,8

 

158

21

-39

-8,8

230

33148,4

90,9

0,036

 

ж.д. Транспортников 27

125,5

 

158

21

-39

-8,8

230

19829,0

54,4

0,036

 

ж.д. Транспортников 28

177,2

 

158

21

-39

-8,8

230

27997,6

76,8

0,036

 

ж.д. Транспортников 30

201,3

 

158

21

-39

-8,8

230

31805,4

87,2

0,036

 

ж.д. Транспортников 32

64,5

 

158

21

-39

-8,8

230

10191,0

27,9

0,036

 

ж.д. Транспортников 34в

227,4

 

158

21

-39

-8,8

230

35929,2

98,5

0,036

 

ж.д. Транспортников 29

61,2

 

158

21

-39

-8,8

230

9669,6

26,5

0,036

 

ж.д. Железнодорожников 1

121,8

 

158

21

-39

-8,8

230

19244,4

52,8

0,036

 

ж.д. Железнодорожников 5

96,1

 

158

21

-39

-8,8

230

15183,8

41,6

0,036

 

ж.д. Железнодорожников 2

30,6

 

158

21

-39

-8,8

230

4834,8

13,3

0,036

 

ж.д. Железнодорожников 4

91,2

 

158

21

-39

-8,8

230

14409,6

39,5

0,036

 

ж.д. пер.Элеваторный 11

404,4

 

146

21

-39

-8,8

230

59042,4

161,9

0,033

 

ж.д. Урицкого 50а

587,5

 

146

21

-39

-8,8

230

85775,0

235,2

0,033

 

ж.д. Урицкого 506

27,8

 

158

_  21

 

-8,8

230

4392,4

12,0

0,036

 

ж.д. Элеваторная 8

80,2

 

68

21

-39

-8,8

230

5453,6

15,0

0,016

 

ИТОГО население

11580,71

 

 

 

 

 

 

 

4215,8

 

 

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРММ

3284,4

 

0,4

21

-39

-8,8

230

0,0789

216,32

 

 

РЖД (здание)

2015

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0520

142,67

 

 

РЖД (гараж автомоб)

463

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,0159

33,67

 

 

РЖД (гараж дрезин)

2515

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,0864

182,88

 

 

Новосибирский отр ВО (зд)

906

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0234

64,15

 

 

Новосибирский отр ВО (гар)

454

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,0156

33,01

 

 

ИТОГО прочие организации

9637,4

 

 

 

 

 

 

 

672,70

 

 

ИТОГО

21218,11

 

 

 

 

 

 

 

4888,48

 

 

Котельная «Универсам»

Население

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж.д. Транспортников 14

172,4

 

158

21

-39

-8,8

230

27239,2

74,7

0,036

 

ж.д. Транспортников 15

163,3

 

158

21

-39

-8,8

230

25801,4

70,7

0,036

 

ж.д. Транспортников 17

122,8

 

158

21

-39

-8,8

230

19402,4

53,2

0,036

 

ж.д. Транспортников 18

97,9

 

158

21

-39

-8,8

230

15468,2

42,4

0,036

 

ж.д. Транспортников 19

167,8

 

158

21

-39

-8,8

230

26512,4

72,7

0,036

 

ж.д. Транспортников 20

83,7

 

158

21

-39

-8,8

230

13224,6

36,3

0,036

 

ж.д. Транспортников 22

98,9

 

158

21

-39

-8,8

230

15626,2

42,8

0,036

 

ж.д. Транспортников 22а

53,8

 

158

21

-39

-8,8

230

8500,4

23,3

0,036

 

ж.д. Транспортников 24

124,6

 

158

21

-39

-8,8

230

19686,8

54,0

0,036

 

ж.д. Ленина 2

599,2

 

146

21

-39

-8,8

230

87483,2

239,8

0,033

 

ж.д. Кожемякина 30

353,7

 

146

21

-39

-8,8

230

51640,2

141,6

0,033

 

ж.д. Кожемякина 36

371,5

 

146

21

-39

-8,8

230

54239,0

148,7

0,033

 

ж.д. Кожемякина 38

413,1

 

146

21

-39

-8,8

230

60312,6

165,4

0,033

 

ж.д. Кожемякина 40

402,9

 

146

21

-39

-8,8

230

58823,4

161,3

0,033

 

ж.д. Кожемякина 42

407,44

 

146

21

-39

-8,8

230

59486,2

163,1

0,033

 

ж.д. Кожемякина 101

576,2

 

146

21

-39

-8,8

230

84125,2

230,6

0,033

 

ж.д. Кожемякина 153

62

 

158

21

-39

-8,8

230

9796,0

26,9

0,036

 

ж.д. Чулымская 3

373

 

146

21

-39

-8,8

230

54458,0

149,3

0,033

 

ж.д. Чулымская 5

383,2

 

146

21

-39

-8,8

230

55947,2

153,4

0,033

 

ж.д. Кожемякина 131

50,8

 

158

21

-39

-8,8

230

8026,4

22,0

0,036

 

ж.д. Кожемякина 135

55,2

 

158

21

-39

-8,8

230

8721,6

23,9

0,036

 

ж.д. Ленина 6а

58,7

 

158

21

-39

-8,8

230

9274,6

25,4

0,036

 

ж.д. Кожемякина 58

89,1

 

146

21

-39

-8,8

230

13008,6

35,7

0,033

 

ж.д. Кожемякина 28

54,4

 

146

21

-39

-8,8

230

7942,4

21,8

0,033

 

ИТОГО население

5335,64

 

 

 

 

 

 

 

2178,9

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежный центр

2434

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0629

172,34

 

 

ЦРБ (Туберкулезный отдел)

2242

 

0,4

21

-39

-8,8

244

0,0539

156,66

 

 

МРЭО

902

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0233

63,87

 

 

Итого бюджетные организации

5578

 

 

 

 

 

 

 

392,86

 

 

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЖД (здание дома связи старое)

3835

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0990

271,53

 

 

РЖД (здание дома связи новое)

3472

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0897

245,83

 

 

РЖД (гараж)

800

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,0275

58,17

 

 

РЖД (здание стационара)

1867

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0482

132,19

 

 

РЖД (пункт обогрева)

151,5

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0039

10,73

 

 

РЖД (здание скважины)

12

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,0004

0,87

 

 

РЖД (здание конторы дс)

3591

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0927

254,26

 

 

РЖД (пожарного поезда)

4387,4

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,1133

310,65

 

 

РЖД (здание мехдистанции)

178

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0046

12,60

 

 

Магазин "Пятерочка"

3243

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0838

229,62

 

 

ЖД Вокзал

4387,4

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,1133

310,65

 

 

Автовокзал

668

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0173

47,30

 

 

ИП "Алексеев"

187

 

0,43

21     

-39

   -8,8

230

0,0048

13,24

 

 

ИП "Матвеев"

68

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0018

4,81

 

 

ИП "Еременко"

2367

 

0,36

21

-39

-8,8

230

0,0512

140,31

 

 

ИП "Пилипенко"

816,5

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0211

57,81

 

 

ИП "Ефанов"

1209,6

 

0,38

21

-39

-8,8

230

0,0276

75,69

 

 

ИП "Сергиенко"

727,44

 

0,38

21

-39

-8,8

230

0,0166

45,52

 

 

ИТОГО прочие организации

31967,84

 

 

 

 

 

 

 

2221,77

 

 

ИТОГО

41979,48

 

 

 

 

 

 

 

4729,64

 

 

Котельная «Отдыхающая»

Население

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж.д. Семафорная 19

1460,1

 

92

21

-39

-8,8

230

134329,2

368,3

0,021

 

ж.д. Семафорная 7

554,6

 

146

21

-39

-8,8

230

80971,6

222,0

0,033

 

ж.д. Семафорная 9

156,9

 

158

21

-39

-8,8

230

24790,2

68,0

0,036

 

ж.д. Семафорная 29

103,3

 

158

21

-39

-8,8

230

16321,4

44,7

0,036

 

ж.д. Семафорная 38

158,3

 

158

21

-39

-8,8

230

25011,4

68,6

0,036

 

ж.д. Семафорная 27

44,5

 

158

21

-39

-8,8

230

7031,0

19,3

0,036

 

ж.д. пер. Семафорный I

280,9

 

146

21

-39

-8,8

230

41011,4

112,4

0,033

 

ж.д. пер. Семафорный 5

140,4

 

158

21

-39

-8,8

230

22183,2

60,8

0,036

 

ж.д. пер. Семафорный 9

126,9

 

158

21

-39

-8,8

230

20050,2

55,0

0,036

 

ж.д. Семафорный 11

125

 

158

21

-39

-8,8

230

19750,0

54,1

0,036

 

ж.д. Школьная 41

179,6

 

158

21

-39

-8,8

230

28376,8

77,8

0,036

 

ж.д. Семафорная 32

33,78

 

158

21

-39

-8,8

230

5337,2

14,6

0,036

 

ж.д. Семафорная 34

33,7

 

146

21

-39

-8,8

230

4920,2

13,5

0,033

 

ИТОГО население

3397,98

 

 

 

 

 

 

 

1179,1

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом инвалидов

8342

 

0,36

21

-39

-8,8

244

0,1804

524,59

 

 

Итого бюджетные организации

8342

 

 

 

 

 

 

 

524,59

 

 

ИТОГО

11739,98

 

 

 

 

 

 

1703,71

 

 

 

Котельная «Добролюбова»

Население

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж.д. Добролюбова 2

766,35

 

146

21

-39

-8,8

230

111887,1

306,7

0,033

 

ж.д. Добролюбова 2а

786,4

 

146

21

-39

-8,8

230

114814,4

314,8

0,033

 

ж.д. Строительная 27-1

65,5

 

158

21

-39

-8,8

230

10349,0

28,4

0,036

 

ж.д. Строительная 28-2

131,7

 

158

21

-39

-8,8

230

20808,6

57,0

0,036

 

ж.д. Строительная 30-2

104,8

 

158

21

-39

-8,8

230

16558,4

45,4

0,036

 

ж.д. Строительная 33-2

125,4

 

158

21

-39

-8,8

230

19813,2

54,3

0,036

 

ж.д. Строительная 34-1

64,7

 

158

21

-39

-8,8

230

10222,6

28,0

0,036

 

ж.д. Строительная 35-2

124,9

 

158

21

-39

-8,8

230

19734,2

54,1

0,036

 

ж.д. Строительная 37-1

62,5

 

158

21

-39

-8,8

230

9875,0

27,1

0,036

 

ж.д. Строительная 38-2

121,4

 

158

21

-39

-8,8

230

19181,2

52,6

0.036

 

ж.д. Строительная 39-2

125,5

 

158

21

-39

-8,8

230

19829,0

54,4

0,036

 

ж.д. Строительная 41-1

63,4

 

158

21

-39

-8,8

230

10017,2

27,5

0,036

 

ж.д. Строительная 31-1

74,8

 

158

21

-39

-8,8

230

11818,4

32,4

0,036

 

ж.д. Строительная 29-2

120,4

 

158

21

-39

-8,8

230

19023,2

52,2

0,036

 

ж.д .Строительная 36

52,9

 

158

21

-39

-8,8

230

8358,2

22,9

0,036

 

ИТОГО

2790,65

 

 

 

 

 

 

 

1157,7

 

 

Модуль «Улыбка»

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад "Улыбка"

5342

 

0,38

21

-39

-8,8

244

0,1219

354,60

 

 

ИТОГО

5342

 

 

 

 

 

 

 

354,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

2.     ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

 

В связи с газификацией города Чулым в качестве нового топлива для источников тепловой энергии предложено использовать преимущественно природный газ. Для этого требуется проведение подготовительных мероприятий к осуществлению перевода большинства действующих котельных на новый вид топлива с целью уменьшения материальных затрат на производство тепловой энергии и вредных выбросов в атмосферу. Модернизации подвергнутся почти все котельные города. 

Перспективная застройка на территории города Чулыма.

Ввод 2014 года.

  1. Энтузиастов №7 – 39 квартирный жилой дом,1500 м.кв.
  2. Энтузиастов №9 –1000 м.кв.
  3. Кожемякина №58 –800 м.кв.

Ввод 2015 года.

  1. Сосновая №2 –1500 м.кв.
  2. Сосновая №3 –1500 м.кв.

Ввод 2016 года.

  1. Садовая №64 –1700 м.кв.
  2. Трудовая №30 –1700 м.кв.

Ввод 2017 года.

  1. Чулымская №30 –800 м.кв.

Из балансов тепловой мощности, составленных по фактическим данным подключения нагрузок по состоянию на 2012 год, видно, что на котельных города Чулым имеется большой запас мощности, достаточный для обеспечения теплом планируемой застройки до 2017 года включительно.

 

Таблица 13

 

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

 

Котельные

Установленная мощность,

Гкал/час

%

Максим. нагрузка, Гкал/ч

%

Резерв тепловой мощности, Гкал/час

%

Резерв к установленной мощности, %

МЖК

4

12,25

1

6,54

3

17,29

75

Школа №3

1,2

3,68

0,6

3,92

0,6

3,46

50

ЦРБ

4

12,25

2,7

17,66

1,3

7,49

32,5

МПМК

1,8

5,51

1,02

6,67

0,78

4,50

43,33

Школа №1

2,4

7,35

0,8

5,23

1,6

9,22

66,67

Заря

3,6

11,03

1,67

10,92

1,93

11,12

53,61

Бани №3

1,2

3,68

0,34

2,22

0,86

4,96

71,67

База ЖКХ

1,8

5,51

0,95

6,21

0,85

4,90

47,22

ПЧ-10

3,6

11,03

2

13,08

1,6

9,22

44,44

Универсам

2,4

7,35

1,5

9,81

0,9

5,19

37,5

Отдыхающая

1,3

3,98

0,5

3,27

0,8

4,61

61,54

Добролюбова

1,2

3,68

0,4

2,62

0,8

4,61

66,67

Улыбка

0,14

0,43

0,12

0,78

0,02

0,12

14,29

Чулым-3

4

12,25

1,69

11,05

2,31

13,31

57,75

Суммарный резерв тепловой мощности

17,35

 

 

 

Всего

32,64

100

15,29

100

 

100

53,16

 

 

3.    ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

 

Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития города Чулым показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Исходными условиями организации централизованного теплоснабжения в Чулыме являются:

- объективное наличие избытка тепловых мощностей,

- устаревшие модели источников тепла,

- изношенность оборудования котельных (источников тепла) и тепловых сетей.

Индивидуальное и поквартирное отопление отсутствует.

 

–                  Модернизация котельной "ПЧ-10" и реконструкция теплосети 2-я очередь: реконструкция теплосети  по ул.Кожемякина-пер.Элеваторный -ул.Транспортников, протяж.1200м на полипропиленовые трубы, диаметры согласно гидравлическому расчету.

–                  Модернизация котельной "Заря"  реконструкция теплосети. 1-я очередь: установка газовой блочно модульной котельной "Заря" с ликвидацией угольной котельной "Заря" и последующей ликвидацией угольных котельных "ПМК" и "Школа №1".

–                  Модернизация котельной "Заря" и реконструкция теплосети  2-я   очередь: реконструкция теплосети от блочно модульной котельной "Заря" с подключением потребителей угольных котельных "ПМК" и "Школа №1" с добавлением  системы ГВС протяженностью1500 мна полипропиленовые трубы, диаметры согласно гидравлическому расчету.

–                  Модернизация котельной "Универсам" и реконструкция теплосети . 1-я очередь: установка газовой блочно модульной котельной "Универсам" с закрытием угольной котельной "Универсам";

–                  Модернизация котельной "Универсам" и реконструкция теплосети.  2-я очередь: реконструкция теплосети  от газовой  котельной "Универсам"  до жилых домов по ул.Кожемякина, ул.Транспортников. Подключение потребителей  от ведомственной котельной "ПРММ" к газовой котельной "Универсам", протяженность 4000м на трубы из полипропилена, диаметры согласно гидравлическому расчету.

–                  Модернизация котельной "Отдыхающая".Замена котлов марки "Сибирь 0,7" (2002г.установки) на более экономичные котлы марки КВр-1,0 ( 2шт), с пылегазозащитным оборудованием, с переводом работы котлов по двухконтурной схеме , с блочной водоподготовительной установкой ВПУ-1.0,установкой приборов учета тепловой энергии

–                  Модернизация котельных « Баня», «МЖК»

4.     ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

 

Тепловые сети города Чулым  необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. Идеальной системой для Чулыма конечно же может стать кольцевая, закрытая система, с минимальной подпиткой, однако данная перспектива весьма затратная. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрение постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции.

Обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения, индивидуальных котлов, работающих на газовом топливе, расположенных в каждом доме.

Проектом предлагается:

- модернизация котельной "Заря", установка газовой блочно-модульной котельной "Заря" с ликвидацией угольной котельной "Заря" и последующей ликвидацией угольных котельных "ПМК", "Школа №1", реконструкция теплосети;

- модернизация котельной «Универсам» путем установки блочно-модульной угольной котельной;

- ликвидация котельной " ПРММ "  и подключение потребителей к ведомственной котельной " Универсам " и реконструкция теплосети;

- модернизация котельных «МЖК», «База ЖКХ» и реконструкция теплосети;

- перевод котельной ПЧ-10 на газ;

- ликвидация котельной Добролюбова и установка либо блочно-модульной газовой котельной необходимой мощности в непосредственной близости от потребителей по улице Строительная, либо перевод всех ее потребителей на само отопление от газовых котлов, установленных непосредственно в домах.

- строительство новой газовой котельной и прокладка теплосети в зоне планируемой застройки для отопления планируемой средне этажной жилой застройки и объектов соцкультбыта.

Перечень мероприятий по замене трубопроводов по тепловым сетям Чулым.

  1. Котельная  МЖК

№ п/п

Наименование участка

Существ. диаметр,  мм

Новый диаметр, мм

Длина участка, м

 

1

ТУ-2 ÷ Энтузиастов,5

40

70

50

 

  1. Котельная ПМК

2

ТУ-7 ÷ Ломоносова,2

40

70

52

 

  1. Котельная  Школы 1

Для потребителей с тепловой нагрузкой до 0,2 Гкал\час  «расчетный располагаемый напор»  - от 0,1 до 0,5. Располагаемый напор достаточно15,0 м.в.ст. Не нужно больших напоров, дроссельные шайбы будут очень маленькие, могут забиться. Оптимальным является располагаемый напор на вводе потребителя  в пределах 8,0-12,0 м.в.ст.  Замен нет.

 

 

 

 

 

 

  1. Котельная Бункер.

Располагаемый напор достаточно18,0 м.в.ст. Не нужно больших напоров, дроссельные шайбы будут очень маленькие, могут забиться. Оптимальным является располагаемый напор на вводе потребителя  в пределах 8,0-12,0 м.в.ст.  Замен нет.

 

 

 

 

 

 

5. Котельная Баня № 3 .

Располагаемый напор достаточно12,0 м.в.ст. Не нужно больших напоров , дроссельные шайбы будут очень маленькие, могут забиться. Оптимальным является располагаемый напор на вводе потребителя  в пределах 8,0-12,0 м.в.ст.  Замен нет.

 

 

 

 

 

 

  1. Котельная База ЖКХ.

рекомендация: по возможности заменить участок от Котельной до ТУ-2 с dу100 на dу 150 ., большие потери.

 

 

 

 

 

 

  1. Котельная База (ПЧ-10)

Из источника должен выходить один трубопровод. При наличии нескольких, вводится условная камера. Необходимо заменить.

1

ТУ-39÷ ул.Садовая,1а

40

70

44

 

2

ТУ-38÷ ул.Садовая,1в

40

70

21

 

3

 

 

 

 

 

  1. Котельная Универсам 

Из источника должен выходить один трубопровод. При наличии нескольких, вводится условная камера. Необходимо заменить.

1

ТУ-2÷  Транспортников,1

40

70

21

 

2

ТУ-28÷  Кожемякина,38

40

70

12

 

  1. Котельная ЦРБ 

Из источника должен выходить один трубопровод. При наличии нескольких, вводится условная камера. Необходимо заменить тр-ды.

1

ТУ-36 ÷ Кооперативная,19

20

50

23

 

2

ТУ-9 ÷ ТУ-31

100

150

23

 

3

ТУ-25 ÷ Чулымская,16

20

50

21

 

4

ТУ-26 ÷ Чулымская,17

20

50

21

 

5

ТУ-18 ÷ТУ-24

20 - 80

100

254

 

6

ТУ-21 ÷ Кожемякина,85

20

50

17

 

7

ТУ-23 ÷ Чулымская,13

20

50

10

 

8

ТУ-35 ÷ Церковь

20

50

50

 

9

ТУ-30 ÷ Кооперативная,11

20

50

44

 

10

ТУ-14 ÷ Больничный,7

20

50

8

 

11

ТУ-19 ÷ Кожемякина,81

20

50

11

 

12

ТУ-22 ÷ Чулымская,11

20

50

11

 

13

ТУ-29 ÷ Чулымская,31 (ЦЭН)

20

50

61

 

14

ТУ-27 ÷ Кожемякина,79

20

50

15

 

15

ТУ-9 ÷ ТУ-17

100

150

351

 

  1. Котельная Д/сад Улыбка   

Располагаемый напор Н =15,0 м.в.ст.

 

 

 

 

 

 

  1. Котельная Отдыхающая    

замена трубопроводов

1

 Котельная÷ТУ-1

100

150

243

 

1

ТУ-17 ÷ Семафорная,1а

40

70

20

 

2

ТУ-13 ÷ Семафорная,19

40

70

28

 

12. Котельная Чулым 3

 

 

 

 

 

 

 

6.   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Теплоснабжение:

Обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения, индивидуальных котлах, работающих на газовом топливе, расположенных в каждом доме. Горячее водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от газоводонагревателей.

Проектом предлагается:

- модернизация котельной "Заря", установка газовой блочно модульной котельной "Заря" с ликвидацией угольной котельной "Заря" и последующей ликвидацией угольных котельных "ПМК", "Школа №1", котельной «Сибирьтелеком», реконструкция теплосети;

- модернизация котельной «Универсам» путем установки блочно-модульной угольной котельной;

- ликвидация котельной " ПРММ "  и подключение потребителей к ведомственной котельной " Универсам " и реконструкция теплосети;

- модернизация котельных «МЖК», «База ЖКХ» и реконструкция теплосети.

- перевод котельной ПЧ-10 на газ;

- строительство новой газовой котельной в зоне планируемой застройки для отопления планируемой среднеэтажной жилой застройки и объектов соцкультбыта.

Газоснабжение:

В основе энергообеспеченности заложена газификация. Это заложено во всех инженерных расчетах: газовыми плитами предусмотрено осна­щение жилых домов; индивидуальные автоматизированные системы отопления и горячего водоснабжения домов будут работать на газе.

Источник газоснабжения - существующая ГРС. Газопровод высокого давления (Раб. До 7 кгс/см2). К газопроводам высокого давления подключаются газорегуляторные пункты.

Таблица 14

Потребители газа

№ по карте

Наименование потребителя

Максимальный часовой расход,

куб. м / час

 

Котельная ЦРБ, ул.Кирова,2а

844

 

Котельная  База ЖКХ, ул. Мелиоративная, 14

300

 

Котельная  "Заря", ул. Комсомольская

 

 

Котельная МЖК

404

 

Котельная «ПЧ-10»

 

 

Котельная «БМК»

 

2

ПМК, ул.Ломоносова, 1

254

8

Бани №3, ул.Рабочая,78а

208

9

РСУ "Новосибирскгражданстрой"

 

10

ЖЭУ, ул.Садовая, 15

208

11

Вагонное депо, ул.Семафорная, 1

120

13

ХПП (хлебоприёмн.пункт), ул.Элеваторная, 34

72

18

МСК (маслозавод), ул.Трактовая, 47

300

14

База ПМК, "запад"

276

17

Склад "Медпрепараты", ул.Сибирская

141

19

"Добролюбова", ул.Добролюбова, 28

208

20

ДРСУ, ул.Советская, 1

285

21

Нефтепровод, ул.Островская, 21

940

23

Детсад "Улыбка", ул.Аптечная, 74

208

24

СУ-953, ул Строительная,18а

208

26

Универсам ЧП "Радуга", ул.Кожемякина, 22

475

31

ПЧ-76 (пожарное депо), ул.Советская, 37

 

41

Райтоп, "запад"

100

42

ПДМ(ж/д), ул.Кожемякина, 14

448

43

Хлебозавод, ул.Кожемякина, 16

 

44

"РУС", ул.Чулымская, 8

275

48

АООТ "Бытовик", ул. Октябрьская,14

300

51

ПУ-93 (училище), ул.Мелиораторов, 20

224

53

Польиклиника, ул.Чулымская, 21

200

56

СЭС(санэпидемстанция), ул.Ленина, 41

210

63

Хлебопекарня Водосского, пер.пролетарский, 5

 

64

Хлебопекарня Бутенко, ул.Мостовая, 5

 

67

Мельничный цех (Ч.П.), "запад"

 

71

Охрана, ул. Трудовая

 

72

РЭС (районные эл.сети)

 

73

ЧЭС (Чулымскиеэл.сети)

200

74

Магазин "Рубин"

 

63а

Коммунэнерго

 

 

 

Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м?/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м? (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003).Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Определение расходов газа

Расчеты расходов газа для населения выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год согласно методическим рекомендациям, в соответствии с прогнозом численности населения:

- средняя норма расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды – 250-280м3;

- на автономное отопление жилых домов – 900-1100 м3.

 

Таблица 15

№ п./п.

Годовой расход газа, куб. м/год

Часовой расход газа, куб. м/час

 

1 очередь

Расчетный срок

1 очередь

Расчетный срок

Население

1 350 000

1 944 000

643,038

904,186

Соцкультбыт

355 554,779

609 090,72

130,125

222,91

ИТОГО:

1 705 554,7

2 553 090,7

773,163

1 127,096

 

За счёт проведения запланированных мероприятий, а также реализации мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  города Чулым в 2012-2015 годах и в перспективе до 2025 года», в 2014 году будет наблюдаться существенное снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии, что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и капитальный ремонт сетей теплоснабжения.

7.     ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

 

Инвестиционный проект 1:

 

Решением седьмой сессии Совета депутатов г.Чулыма от 22.12.2010г № 83 была принята  инвестиционная программа по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения в городе Чулыме Новосибирской области на 2010-2014 годы МУП «Чулым-Сервис»

Инвестиционной программой предусмотрено произвести модернизацию 2-х котельных города «ПЧ-10» и «Заря» с ликвидацией  4-х маломощных угольных котельных («Кинопрокат», «Школа №1», «ПМК», «Заря» и произвести реконструкцию теплосети протяженностью 7,44км.

 

Инвестиционная программа преследует следующие цели:

-повышение энергоэффективности, повышение качества предоставления услуги и надежности функционирования системы  теплоснабжения г.Чулыма;

-увеличение степени использования производственных мощностей газовых котельных (с 58%  до 76%);

-обеспечение технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок вновь строящихся объектов:  жилых домов по ул.50-лет Победы, 60- лет Победы, ул.Кожемякина 181, технического училища № 93.

Ожидаемые эффекты от реализации инвестиционной программы:

Технические параметры проекта

  1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения:

- увеличить продолжительность (бесперебойность) поставки тепла

- снизить показатель потерь тепловой энергии – 26,7% до 18,0%;

- увеличить индекс замены котлов 0% до 31,8%;

- увеличить индекс замены сетей 3,5% до 6,7%

- снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене с 58,0% до 16,0%.

  1. Сбалансированность системы теплоснабжения:

- обеспечить уровень загрузки мощностей – 41,3% до 62,6%;

- обеспечить уровень расчетов по приборам учета – 20,4% до 21,5%;

- увеличить удельное теплопотребление с 9,1 Гкал/чел. до 9,3 Гкал/чел.

  1. Эффективность деятельности:

- повысить показатель уровня сбора платежей с 89,9% до 94,4%;

– снизить удельный расход электроэнергии с 37,3 кВт ч/Гкал до 35 кВтч/Гкал;

- снизить трудоемкость производства с 3,3 чел./км до 2,6 чел./км;

          - повысить производительность труда с 326 Гкал/чел. до 600 Гкал/чел.

Срок реализации проекта- 5 лет.

Срок окупаемости проекта:

Так как привлеченные средства в размере  55 379,31 тыс. рублей являются не возвратными, поэтому при расчете экономического эффекта эти средства не учитываем.

70 110,0 - 55 379,31 / 3 612,22 = 4 года

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименова-ние мероприя-тий /адрес объекта

Ед. изм.

Цели и задачи мероприя-тия

Объемные показатели

Реализация мероприятий по годам

Финансирование потребности всего, тыс. руб.

Реализация мероприятий по годам

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Реконструк-ция теплосети  от котельной "ЦРБ"

км

выведение из эксплуата-ции не  рентабель-ной  котельной «Кинопро-кат»

0,55

2010

 

 

 

 

2607,42

2607,42

 

 

 

 

1.2

Модернизация котельной "ПЧ-10"и реконструкция теплосети

Гкал

обеспечение технически надежной и экономически эффективной работы котельной

3,24

2010

 

 

 

 

6247,16

6247,16

 

 

 

 

1.3

Модернизация котельной "ПЧ-10"и реконструкция теплосети 2-я очередь

 

км

1,2

 

2011

 

 

 

10975,42

 

10975,42

 

 

 

1.4

Установка приборов учета в котельной «ПЧ-10»

Кол-во

 

1

 

2011

 

 

 

300

 

300

 

 

 

1.5

Модернизация котельной "Заря"и реконструкция  теплосети 1-я очередь:Блочно модульная газовая котельная

мВт

выведение из эксплуатации две не рентабельные  котельные

5,0

 

 

2012

 

 

14200,00

 

 

14200

 

 

1.6

Модернизация котельной "Заря"и реконструкция  теплосети 2-я очередь

км

1,82

 

 

 

2013

 

10000,00

 

 

 

10000,00

 

1.7

Модернизация котельной "Универсам"и реконструкция теплосети 1-я очередь

мВт

выведение из эксплуатации две не рентабельные  котельные

3

 

 

 

2013

 

10000,00

 

 

 

10000,00

 

1.8

Модернизация котельной "Универсам"и реконструкция теплосети 2-я очередь

км

4

 

 

 

2013

2014

14500,00

 

 

 

12250,00

2250,00

1.9

Модернизация котельной "Отдыхающая"

Гкал

обеспечение технически надежной и экономически эффективной работы котельной

2

 

 

 

 

2014

1280,00

 

 

 

 

1280,00

Всего инвестиций за период, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

70 110,00

8 854,58

11 275,42

14 200,00

32 250,00

3 530,00

Собственные средства, из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

2094,93

829,61

857,57

23,3

23,3

361,15

Прибыль

 

 

 

 

 

 

 

 

-

609,61

-

-

-

-

Амортизация

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Прочие собственные источники:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220,0

 

 

 

 

 

плата за подключение

 

 

 

 

 

 

 

 

1 265,32

 

857,57

23,30

23,30

361,15

 Ремонтный фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

220,0

220,0

-

-

-

-

Заемные средства кредитных организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Бюджетные средства, из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

12 635,76

1 650,00

1602,6

1790,9

6886,26

706,0

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Бюджет субъекта РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

  - бюджет муниципального образования;

 

 

 

 

 

 

 

 

12 635,76

1 650,00

1602,6

1790,9

6886,26

706,0

Прочие средства

 

 

 

 

 

 

 

 

55 379,31

6374,97

8815,25

12385,8

25340,44

2462,85

                                   


В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы предполагается сокращение расходов на  3 612,22  тыс. руб. в год (в ценах 2010 года):

- снижение расхода топлива – 1 790,22 тыс. руб.;

- снижение расхода по потерям теплосети – 510,1 тыс. руб.;

- снижение расходов на содержание персонала – 1 311,9 тыс. руб.

 

Инвестиционный проект 2:

Решением сорок второй сессии Совета депутатов г.Чулыма от 04 марта 2010 года  №16 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение в жилищном фонде города Чулыма на 2010-2015 годы».

Программой предусмотрена установка общедомовых приборов учета потребляемых энергоресурсов,  согласно прилагаемой таблицы 17.

 

Таблица 17

Приложение к муниципальной программе «Энергосбережение в жилищном фонде города Чулыма на 2010-2015 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

стоимость работ тыс.руб.

 

 

 

итого            тыс.руб.

 

 

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

 

1

пер. Иткульский 5

253,400

 

 

 

 

 

253,400

2

пер. Иткульский 7

218,300

 

 

 

 

 

218,300

3

ул. Ломоносова 3

194,956

 

 

 

 

 

194,956

4

ул. Ломоносова 7

218,300

 

 

 

 

 

218,300

5

ул. Островского 2

390,166

 

 

 

 

 

390,166

6

ул. Островского 4

391,072

 

 

 

 

 

391,072

7

ул. Энтузиастов 1

255,641

 

 

 

 

 

255,641

8

ул. Энтузиастов 3

396,409

 

 

 

 

 

396,409

9

ул. Островского 1

 

392,30

 

 

 

 

392,300

10

ул. Островского 3

 

396,80

 

 

 

 

396,800

11

ул. Островского 5

 

421,20

 

 

 

 

421,200

12

ул. Островского 8

 

236,80

 

 

 

 

236,800

13

ул. Островского 11

 

384,70

 

 

 

 

384,700

14

ул. Ломоносова 2

 

197,80

 

 

 

 

197,800

15

ул. Ломоносова 4

 

216,90

 

 

 

 

216,900

16

ул. Энтузиастов 2

 

374,50

 

 

 

 

374,500

17

ул. Энтузиастов 5

 

285,60

 

 

 

 

285,600

18

пер. Иткульский 3

 

268,90

 

 

 

 

268,900

19

пер. Иткульский 21

 

187,40

 

 

 

 

187,400

20

пер. Иткульский 23

 

219,30

 

 

 

 

219,300

21

пер. Московский 16 а

 

296,40

 

 

 

 

296,400

22

ул. Кооперативная 1

 

 

238,60

 

 

 

238,600

23

ул. Кооперативная 3

 

 

249,70

 

 

 

249,700

24

ул. Кооперативная 4

 

 

358,60

 

 

 

358,600

25

ул. Кооперативная 36

 

 

237,40

 

 

 

237,400

26

ул. Кооперативная 38

 

 

296,60

 

 

 

296,600

27

ул. Кооперативная 40

 

 

273,50

 

 

 

273,500

28

ул. Комсомольская 4

 

 

358,60

 

 

 

358,600

29

ул. Комсомольская 6

 

 

256,80

 

 

 

256,800

30

ул. Трудовая 3

 

 

268,90

 

 

 

268,900

31

ул. Трудовая 4

 

 

269,40

 

 

 

269,400

32

ул. Чулымская 3

 

 

 

269,400

 

 

269,400

33

ул. Чулымская 5

 

 

 

269,400

 

 

269,400

34

ул. Чулымская 11

 

 

 

269,400

 

 

269,400

35

ул. Чулымская 13

 

 

 

195,000

 

 

195,000

36

ул. Чулымская 15

 

 

 

195,000

 

 

195,000

37

ул. Чулымская 16

 

 

 

195,000

 

 

195,000

38

ул. Кожемякина 85

 

 

 

195,000

 

 

195,000

39

ул. Кожемякина 54

 

 

 

195,000

 

 

195,000

40

ул. Кожемякина 56

 

 

 

150,000

 

 

150,000

41

ул. Кожемякина 60

 

 

 

150,000

 

 

150,000

42

ул. Кожемякина 101

 

 

 

195,000

 

 

195,000

43

ул. 50 лет Победы

 

 

 

255,000

 

 

255,000

44

ул. Садовая 1 а

 

 

 

255,000

 

 

255,000

45

ул. Садовая 1 б

 

 

 

255,000

 

 

255,000

46

ул. Садовая 1 в

 

 

 

396,000

 

 

396,000

47

ул. Чулымская 37

 

 

 

 

150,00

 

150,000

48

ул. Чулымская 39

 

 

 

 

150,00

 

150,000

49

ул. Чулымская 41

 

 

 

 

150,00

 

150,000

50

ул. Добролюбова 2

 

 

 

 

220,00

 

220,000

51

ул. Добролюбова 2 а

 

 

 

 

220,00

 

220,000

52

ул. Нефтянников 1

 

 

 

 

150,00

 

150,000

53

пер. Элеваторный 11

 

 

 

 

150,00

 

150,000

54

ул. Кожемякина 161

 

 

 

 

150,00

 

150,000

55

ул. Кожемякина 163

 

 

 

 

150,00

 

150,000

56

ул. Кожемякина 179

 

 

 

 

255,00

 

255,000

57

ул. Урицкого 50

 

 

 

 

200,00

 

200,000

58

ул. Урицкого 50 а

 

 

 

 

200,00

 

200,000

59

ул. Семафорная 7

 

 

 

 

150,00

 

150,000

60

ул. Семафорная 19

 

 

 

 

400,00

 

400,000

61

ул. Семафорная 56

 

 

 

 

150,00

 

150,000

62

ул. Семафорная 56 а

 

 

 

 

150,00

 

150,000

63

ул. Семафорная 58

 

 

 

 

150,00

 

150,000

64

ул. Семафорная 58 а

 

 

 

 

150,00

 

150,000

65

ул. Мелиораторов 16

 

 

 

 

150,00

 

150,000

66

ул. Кожемякина 185

 

 

 

 

 

150,00

150,000

67

ул. Кожемякина 30

 

 

 

 

 

150,00

150,000

68

ул. Кожемякина 36

 

 

 

 

 

150,00

150,000

69

ул. Кожемякина 38

 

 

 

 

 

150,00

150,000

70

ул. Кожемякина 40

 

 

 

 

 

150,00

150,000

71

ул. Кожемякина 42

 

 

 

 

 

150,00

150,000

72

ул. Кожемякина 44

 

 

 

 

 

150,00

150,000

73

ул. Кожемякина 50

 

 

 

 

 

150,00

150,000

74

ул. Кожемякина 52

 

 

 

 

 

150,00

150,000

75

ул. Мелиораторов 18

 

 

 

 

 

150,00

150,000

76

ул. Механизаторов 1

 

 

 

 

 

150,00

150,000

77

ул. Ленина 2

 

 

 

 

 

218,00

218,000

78

ул. Ленина 44

 

 

 

 

 

150,00

150,000

79

ул. Рабочая 76 б

 

 

 

 

 

150,00

150,000

80

ул. Рабочая 76 в

 

 

 

 

 

150,00

150,000

итого:

2318,244

3878,60

2808,10

3439,20

3445,0

2318,0

18207,144

 

Программа подлежит ежегодной корректировке по показателям финансовых затрат и адресной принадлежности в зависимости от готовности собственников участвовать в софинансировании работ по установке приборов учета потребляемых энергоресурсов.

 

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Динамика  уровня роста тарифов на услуги производителей коммунальных услуг  и энергоресурсов определяется перспективами развития, предложенными условиями функционирования экономики РФ, параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, разрабатываемыми Министерством экономического развития РФ.

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств:

-бюджета г.Чулыма,

-областного бюджета,

-привлеченных средств (средств предприятий ЖКХ, в том числе средств полученных от платы за подключения объектов, средств Фонда Модернизации, Фонда реформирования ЖКХ, средств собственников жилья).


 

Таблица 18

Динамика уровня роста тарифов на коммунальные услуги для населения

№п/п

Наименование

Текущий период

Прогноз на    последующий период

2012 к 2011

2013к 2012

2014 к 2013

 

Структура роста    цен

%

%

%

1

-инфляция

115-116

114,5-115,5

114-115

2

-рост регулируемых тарифов на водоснабжение

110

110-112

110-112

3

рост регулируемых тарифов на тепловую энергию

106

110-111

110-111

4

рост регулируемых тарифов на электрическуюэнгергию

106

110

110

5.

рост регулируемых тарифов на природный газ

115

115

115

 

 

Данный рост тарифов соответствует критериям доступности для населения коммунальных  услуг.

8.     РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

 

В настоящее время, в городе Чулым действует 1 теплоснабжающая организация, обеспечивающая потребности в теплоснабжении города: МУП «Чулым-Сервис».

Источниками снабжения теплом на территории города Чулым, отапливаемой МУП «Чулым-Сервис» являются 14 котельных различной мощности. Существуют как газовые так и угольные котельные.

Система теплоснабжения города Чулым – закрытая.

Основным потребителем тепла города Чулым является жилой фонд. Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Основными производственными показателями работы МУП «Чулым-Сервис» на начало 2012 года являются:

установленная мощность – 32,64 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 15,29 Гкал/ч;

В результате проведенного аудита и оценки состояния системы теплоснабжения города Чулым, были выделены наиболее актуальные проблемы, касающиеся преимущественно котельных с небольшой подключенной нагрузкой, и намечен комплекс мероприятий по модернизации объектов системы теплоснабжения, которые повысят качество в сфере услуг теплоснабжения и снизят себестоимости тепловой энергии.

Основным направлением при разработке программы модернизации системы теплоснабжения городского округа является снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, снижение себестоимости тепловой энергии для потребителей. Снизить затраты при эксплуатации котельных можно как установкой нового оборудования, так и увеличивая нагрузку на систему до получения оптимальной, расчетной нагрузки. Можно также объединять тепловые сети, подключая нагрузку от котельных с малой выработкой, к более мощным, таким образом, снизив потери при производстве и транспортировке теплоэнергии (реконструкция изношенных сетей) и закрыв нерентабельные котельные, подключив их потребителей к модернизируемым котельным.

В итоге единой теплоснабжающей организацией является МУП «Чулым-Сервис».

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития города Чулым показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям по энерго- и ресурсосбережению.

Исходными условиями организации централизованного теплоснабжения в городе Чулым являются:

- объективное наличие избытка тепловых мощностей,

- устаревшие модели источников тепла,

- изношенность оборудования котельных (источников тепла) и тепловых сетей.

Индивидуальное и поквартирное отопление отсутствует.

Тепловые сети города Чулым необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. Идеальной системой для Чулыма конечно же может стать кольцевая, закрытая система, с минимальной подпиткой, однако данная перспектива весьма затратна. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрение постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции.

Экономический аспект, обуславливающий необходимость и целесообразность предлагаемого проектного решения, состоит в том, что экономное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов является одной из важнейших народнохозяйственных задач, на сегодняшний день. Расходы топлива на теплоснабжение городских и сельских населенных пунктов занимают значительное место в общем топливном балансе страны. Велики и затраты электроэнергии в системах централизованного теплоснабжения, которые в основном связаны с неэффективной загрузкой котельных. Все это вызывает необходимость обеспечения работы систем теплоснабжения с высокими технико-экономическими показателями.

На основе полученных данных по каждой из рассматриваемых котельных, были рассчитаны расходы топлива, электроэнергии и воды в отопительный период с использованием эталонных данных, и по данным показателям и построенной модели перспективного потребления данных ресурсов, при завершении реализации одного из этапов модернизации тепловой системы, было очевидно, что потребление данных видов ресурсов значительно снизится при пересчете затрат на производство одной тепловой единицы. Таким образом, устранение малоэффективных котельных заведомо позволит снизить себестоимость тепловой энергии и таким образом появится возможность для увеличения в тарифе доли средств, заложенных на модернизацию тепловой системы города Чулым.

Согласно существующим темпам ввода жилья в городе Чулым, ввод новых источников тепловой энергии  не требуется.

Модернизация системы теплоснабжения на сетях МУП «Чулым-Сервис» будет происходить согласно планам инвестиционной программы .

Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно заметить, что необходимость в перераспределении тепловой нагрузки отсутствует, т.к. единственным поставщиком централизованной тепловой энергии в городе Чулым является МУП «Чулым-Сервис»

 

9.               РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в городе Чулым не выявлены.

ТОМ -2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящей работе достигались следующие цели:

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии  города Чулым в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организаций теплоснабжения с учетом экономической обоснованности.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе.

- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

- Согласование схем теплоснабжения и иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации городского округа.

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

На территории города Чулыма эксплуатацию источников теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности осуществляет муниципальное унитарное предприятие МУП «Чулым-Сервис» на праве аренды, 5 котельных - на праве хозяйственного ведения. Предприятие обслуживает25 кмтеплосети (в двухтрубном исполнении), осуществляет производство тепловой энергии на 14 котельных, полезный отпуск составляет - 35,09 тыс. Гкал в год.

Выработку и передачу тепловой энергии потребителям осуществляют ведомственные котельные следующих организаций:

- ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы»;

- ОАО «Российские железные дороги»;

- ОАО «Ростелеком».

Отпуск тепловой энергии осуществляется   по приборам учета:

- потребители бюджетной сферы и предприятия-100%, 

- жилой фонд-14,4%

Часть промышленных предприятий обеспечиваются теплом от собственных производственных котельных.

Охват населения централизованным теплоснабжением в м2 от отапливаемого жилого фонда – 21131,97 м2.

Тепловая нагрузка по существующей застройке и городскому соцкультбыту составляет 17,78 МВт (15,29 Гкал/час). Каждая котельная имеет собственную тепловую сеть. Подача тепла от котельных предусмотрена по тепломагистралям 2d = 20 ÷200 мм. Центральное теплоснабжение жилой застройки города осуществляется по закрытой двухтрубной схеме теплоснабжения. Отопление частного сектора – печное.

Основное число котельных города работают на твердом топливе - угле, являясь источниками загрязнения атмосферного воздуха. На нескольких котельных установлено современное газовое оборудование. Это котельная Роддома, Школы №3 на 504 учащихся, базы ЖКХ, а также бойлерная котельная детского садика «Улыбка».

Протяженность сетей теплоснабжения составляет25 км.

Расчетный размер санитарно-защитной зоны, установленной СЭС от источника 50х50 м.

Основная часть жилого фонда не оснащена приборами учета тепловой энергии, и расчет ведется по нормативу потребления.

Тепловые сети находятся в эксплуатации в основном с 1975-95 годов. За период эксплуатации ремонт и замена теплосети производилась незначительными  участками  по 100-200 метров, имеет износ более 60%.  Котельное оборудование  в 8 котельных из 14 выработало нормативный срок службы и требует замены. Из 14 котельных работающих на территории города Чулыма 5 угольных котельных являются высоко затратными и малоэффективными.

Количество повреждений на сетях в среднем в год составляет 20 ед., повреждений и аварий на котельном оборудовании - 21ед.

Время восстановления работ составляет не более 4 часов. Повреждения тепловых сетей (металл) с превышенным нормативным сроком службы происходит из-за нарушений гидроизоляции,  накипно- коррозионных отложений, вызывающих трещины в трубопроводах. Котельное оборудование представлено котлами марок «Сибирь 0,8», «Сибирь 0,7», «Сибирь 1,2», «НР-18», «КВСА»,  «КВ-0,6»,  «КВР-0,6», «КВР-1,25», а также газовыми котлами «Риэлло» и «Октан». Годы установки с 1996 по 2009. Большинство котлов, работающих на твердом топливе, имеют высокий уровень износа и низкий коэффициент полезного действия, что наблюдается вследствие выработки нормативного срока службы.

1.2 Источники тепловой энергии

Исходная информация по системе теплоснабжения:

Основные технические данные:

  • Источники теплоснабжения - 14 котельных
  • Установленная мощность - 32,64 Гкал/ч (37,96 МВт/ч )
  • Располагаемая тепловая мощность источников - 32,0  Гкал/ч
  • Присоединенная нагрузка – 15,29 Гкал/ч ( 17,78 МВт/ч )
  • Оборудование - 34 котлов

Основным видом топлива на котельных является уголь, резервное топливо – уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

В таблице 1 представлена тепловая мощность источников теплоснабжения.

 

 

 

 

 

 

ица 1 

Тепловая мощность источников теплоснабжения

Наименования котельных

 

МУП "Чулым-Сервис" у/с

Протяжённость тепловых сетей (ТС) котельной в двухтрубном исчислении, км

Средний диаметр ТС котельной, мм

Фактическая мощность котельной на конец текущего года, Гкал/час (МВт х 0,86)

Фактическое количество работающих котлов

Выработка тепловой энергии за базовый период, всего, тыс. Гкал

Плановая выработка тепловой энергии на текущий год, всего, тыс. Гкал

Плановая выработка тепловой энергии на период регулирования, всего, тыс. Гкал

Плановый объём полезного отпуска тепловой энергии на период регулирования, всего, тыс. Гкал

Плановый расход топлива на технологические цели на текущий год, т, тыс.м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль "Роддома" ул.Кирова 2а (газовая)

3,1

20,89,114,

159

2,7

2

6940

7294,6

7156,4

6085,40

630,00

Котельная МЖК ул.Энтузиастов

0,7

50,114,159

1,0

4

2650

2817,1

2817,1

2395,48

909,92

Котельная Заря ул.Комсомоль-ская 2а

1,9

159,133,114

1,67

3

4100

4419,3

4270,9

3631,75

1427,43

Котельная "ПМК" ул.Ломоносова

1,1

159,133,114

1,02

2

1650

1928,9

1857,7

1579,70

623,03

Котельная школы №1 ул.Л.Толстого

1

159,133,114

0,8

2

2350

2541,6

2541,6

2161,20

820,94

Котельная  "Бани №3" ул.Рабочая 78

0,9

159,133,114

0,34

2

710

792,54

792,54

673,93

255,99

Модуль "База" ул.Мелиораторов 14 (газовая)

2,55

114

0,95

2

2000

1988,5

1740,1

1479,67

258,50

Модуль "Школа №3 на 504 учащихся" (газовая)

0,9

50,89,114

0,6

2

1180

1305

1305

1109,73

169,65

Котельная "Универсам" ул.Транспортни-ков

2,8

114

1,5

3

5490

5620,1

5562,1

4729,64

1815,29

Котельная "Отдыхающая" ул.Семафорная

1,1

114

0,5

2

2000

2003,6

2003,6

1703,71

647,15

Котельная "ПЧ- 10" ул.Кожемякина 50а

5,5

159

2

3

5410

6330,5

5748,9

4888,48

2044,75

Котельная "Добролюбова" ул.Добролюбова

1,6

114

1,5

2

1360

1361,5

1361,5

1157,70

439,76

Котельная "Чулым 3"

1,3

100,114,57

1,69

2

0

2332

3701,6

3147,61

753,24

Модуль "Улыбка" (газовая)

0,12

50

0,12

1

410

417,01

417,01

354,60

49,00

 

 

 

 

 

 

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

 

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении25 км.

Основные годы заложения сетей 1975г.-1995г.:

- 1975 года –4 км,

- 1985 года –2,55 км,

- 1990 года –6,4 км,

- 1995 года –2,3 км.

 

Типы прокладки тепловых сетей – подземная (надземная) бесканальная.

Подача горячей воды потребителям не осуществляется.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 230 дней для населения и организаций, 244 для школ, д/садов и медицинских  учреждений.

Таблица 2

Структура теплосети

Котельная

(теплосеть)

Наружный диаметр трубопровода

(мм)

Длина трубопровода 

(км)                                          (в двухпроводном исчислении)

Год ввода в эксплуатацию

БМК «Д/С  Улыбка»

50

0,12

 

БМК «ЦРБ»

20,89,114,159

3,1

1990г.

Реконструкция 500м 2005г.

«МЖК»

50,114,159

0,7

1995г.

«Заря»

159,133,114

1,9

1975г.

«ПМК»

159,133,114

1,1

1975г.

«Шк. №1»

159,133,114

1,0

1975г.

«Баня №3»

159,133,114

0,9

1990г.

БМК «База»

114

2,55

1985г.

Реконструкция500 м2012г.

БМК «Шк.№3»

50,89,114

0,9

2005г.

«Универсам»

114

2,8

1985г.

«Отдыхающей смены»

114

1,1

1990г.

«ПЧ-10»

159

5,5

Реконструкция 2005г.

«Добролюбова»

114

1,6

1995г.

«Чулым-3»

100,114,57

1,3

1990г.

Реконструкция 600м 2003г.

 

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов теплопотребления различают три характерные группы потребителей:

- жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и вентиляцию);

- общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха);

- промышленные здания и сооружения, в том числе сельскохозяйственные комплексы (все виды теплопотребления, количественное отношение между которыми определяется видом производства).

Основными потребителями тепла в городе Чулым являются жилой фонд и бюджетные организации. Небольшую долю занимают частные организации, такие, как: ИП, ООО и т.д.

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

 

Жилой фонд г. Чулым на 01.01.2010 года составлял 238,7 тыс. м2 общей площади. Обеспеченность жилой площадью составляла 20,23 м2 на одного человека.

По данным администрации города Чулыма в частной собственности находится 207,2 тыс. м2 общей площади (86,8%), в муниципальной собственности – 19,9 тыс. м2 общей площади (8,34%) и в государственной собственности находится 5,4 тыс. м2 жилого фонда (см. таблицу 3 и диаграммы 1,2).

К настоящему времени жилищный фонд города Чулыма представлен, в основном, усадебной застройкой 51,45%. Характеристика жилого фонда по материалу стен и износу приводится в таблице 3. Большая часть жилья в г. Чулыме находится в удовлетворительном и хорошем состоянии. Свыше 70% износа имеют лишь 0,08% (7 домов).

 

Таблица 3

Характеристика жилого фонда г. Чулым

 

Наименование показателя

Общая площадь жилых помещений, тыс. м2

% к обще площади жилого фонда

А. по материалу стен

 

 

Каменные

61,9

25,93

Панельные

7,7

3,23

Блочные

26,6

11,14

Монолитные

0

0,00

Смешанные

0

0,00

Деревянные

138,1

57,86

Прочие

4,4

1,84

Итого:

238,7

100

Б. по проценту износа

 

 

От 0 до 30%

151,4

63,43

От 31 до 65%

85,8

35,94

От 66% до 70%

1,3

0,54

Свыше 70%

0,2

0,08

Итого:

238,7

100

 

Диаграмма 1

 

Жилой фонд г. Чулыма частично оборудован централизованным отоплением, канализацией и водопроводом, газифицирован.

На основании уточнённых данных по жилому фонду на 2012 г. общая площадь жилого фонда на 2012 год составляет 244,9 тыс. м2. На начало 2012 г. средняя жилищная обеспеченность составляет 21,5 м2 на человека. 

 

Диаграмма 2

 

Основными потребителями тепла в городе Чулым является жилой фонд и бюджетные организации. Небольшую долю занимают частные организации, такие как ИП, ООО и т.д.

 

Список потребителей МУП «Чулым-сервис» и соответствующей тепловой нагрузки представлен в таблице 4

 


 

Таблица 4

Наименование объекта

площадь

дата

пост-

ройки

qуд

tв

t р 0

t cp. o

No

Q max

Q год

 

норматив потребления Гкал/м2

 

Отпущено        по прибору учета (тыс. Гкал)

 

Модуль Школы №3 на 504 учащихся

Население

ж.д. Садовая 15а

27,7

1972

158

21

-39

-8,8

230

4376,6

12,0

0,036

 

ж.д. Садовая 26

71,4

1965

158

21

-39

-8,8

230

11281,2

30,9

0,036

 

ж.д. Садовая 28 а

100,4

1965

158

21

-39

-8,8

230

15863,2

43,5

0,036

 

ж.д. Трудовая 66

64,5

1978

158

21

-39

-8,8

230

10191,0

27,9

0,036

 

Итого

264

 

 

 

 

 

 

 

114,4

 

 

Бюджетные организации

Школа 3

19683,7

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,461

785

 

0,785

Архив

996

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,026

70,52

 

 

Итого

20679,7

 

 

 

 

 

 

 

855,52

 

0,785

Прочие потребители

Гаражи ООО "Резерв"

792

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,027

57,59

 

 

Столярка ООО "Резерв"

468

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,016

34,03

 

 

Итого

1260

 

 

 

 

 

 

 

91,62

 

 

ИТОГО

22203,7

 

 

 

 

 

 

 

1061,5

 

0,79

Котельная МЖК

Население

ж.д. Энтузиастов 1

829,2

1996

92

21

-39

 -8,8

230

92531,8

253,7

0,025

176,58

ж.д. Энтузиастов 3

1524,9

1989

92

21

-39

 -8,8

230

153704,4

421,4

0,023

145,8

ж.д. Энтузиастов 5

946,4

1999

146

21

-39

-8,8

230

151261,8

414,7

0,037

89,64

ж.д. Энтузиастов 2

1537,6

1996

92

21

-39

-8,8

230

154872,8

424,6

0,023

145,8

ж.д. Энтузиастов 4

153,2

1998

158

21

-39

-8,8

230

24205,6

66,4

0,036

 

ж.д. 50 лет Победы 3

240

2003

68

21

-39

-8,8

230

16320,0

44,7

0,016

 

ж.д. 50 лет Победы 5

125,9

1995

158

21

-39

-8,8

230

19892,2

54,5

0,036

 

ж.д. 50 лет Победы 7

83,3

1997

158

21

-39

-8,8

230

13161,4

36,1

0,036

 

ж.д. 50 лет Победы 9

90,3

1999

158

21

-39

-8,8

230

14267,4

39,1

0,036

 

"Дом ветеранов"

762,18

1996

146

21

-39

-8,8

230

120844,2

331,3

0,036

65,52

Итого

6292,98

 

 

 

 

 

 

 

2086,5

 

 

Бюджетные организации

Дом ветеранов

1303

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,034

92,26

 

0,00

Итого

1303

 

 

 

 

 

 

 

92,26

 

0,00

ИТОГО

7595,98

 

 

 

 

 

 

 

2178,76

 

 

Котельная "Роддом"

 

Население

 

ж.д. пер. Иткульский 3

761,5

1979\2

146

21

-39

-8,8

230

111179,0

304,8

0,033

 

ж.д. пер. Иткульский 5

724,7

1972\2

146

21

-39

-8,8

230

113001,1

309,8

0,036

 

ж.д. пер. Иткульский 7

719,3

1989\2

146

21

-39

-8,8

230

112212,7

307,6

0,036

 

ж.д. пер. Иткульский 13

81,5

1987

158

21

-39

-8,8

230

12877,0

35,3

0,036

 

ж.д. пер. Иткульский 21

168

1988\2

146

21

-39

-8,8

230

24528,0

67,2

0,033

 

ж.д. пер. Иткульский 20

82,1

 

158

21

-39

-8,8

230

12971,8

35,6

0,036

 

ж.д. пер. Иткульский 23

183,8

1990\1

146

21

-39

-8,8

230

31039,6

85,1

0,039

 

ж.д. пер. Иткульский 22

132,9

1999\1

158

21

-39

-8,8

230

20998,2

57,6

0,036

 

ж.д. Мостовая 5

98,6

1997

158

21

-39

-8,8

230

15578,8

42,7

0,036

 

ж.д. Мостовая 7

73,2

1986

158

21

-39

-8,8

230

11565,6

31,7

0,036

 

ж.д.Мостовая 21

40

1986

158

21

-39

-8,8

230

6320,0

17,3

0,036

 

ж.д. Мостовая 9

117

1976\1

158

21

-39

-8,8

230

18486,0

50,7

0,036

 

ж.д. Чулымская 29а

23,4

 

158

21

-39

-8,8

230

3697,2

10,1

0,036

 

ж.д. Кооперативная 9

36,9

1965

156

21

-39

-8,8

230

5830,2

16,0

0,036

 

ж.д. пер. Больничный 5

59,8

1993

158

21

-39

-8,8

230

9448,4

25,9

0,036

 

ж.д. пер. Больничный 7

92,5

1984

158

21

-39

-8,8

230

14615,0

40,1

0,036

 

ж.д. Кожемякина 85

697,5

1968\2

146

21

-39

-8,8

230

110443,2

302,8

0,036

 

ж.д. Кожемякина 79

35,2

 

158

21

-39

-8,8

230

5561,6

15,2

0,036

 

ж.д. Чулымская 11

350,2

1961\2

146

21

-39

-8,8

230

57281,6

157,0

0,037

 

ж.д. Чулымская 13

597,5

1965\2

146

21

-39

-8,8

230

92885,2

254,7

0,036

 

ж.д. Чулымская 15

659,4

1972\2

146

21

-39

-8,8

230

105009,0

287,9

0,036

 

ж.д. Чулымская 16

271,3

1963\2

146

21

-39

-8,8

230

42229,0

115,8

0,036

 

ж.д. Чулымская 17

51

1962

158

21

-39

-8,8

230

8058,0

22,1

0,036

 

ж.д. Кооперативная 4

713

1982\2

146

21

-39

-8,8

230

113500,4

311,2

0,036

 

Итого население

6770,3

 

 

 

 

 

 

 

2904,2

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаражи ЦРБ

2153

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,074

 

 

 

Прачечная ЦРБ

793

 

0,38

20

-39

-8,8

230

0,018

 

 

 

 

 

ЦРБ

28802

 

0,4

21

-39

-8,8

244

0,692

1500

 

 

1,5

 

Гараж военкомата

177

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,006

 

 

 

Военкомат

1147

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,030

 

71,00

 

 

0,07

Прокуратура

1349

 

0,58

21

-39

-8,8

230

0,047

128,83

 

 

Спорткомплекс "Радуга"

9375

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,220

189,58

 

0,19

Пенсионный фонд (гараж)

95,1

 

0,43

10

-39

-8,8

230

0,002

4,25

 

 

ЦЗН

120

 

0,28

10

-39

-8,8

230

0,002

3,49

 

0,01

Итого бюджетные организации

44011,1

 

 

 

 

 

 

 

1897,16

 

1,77

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Фэлкон 93"

101

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,003

25,06

 

0,03

ИП Ефанов

1207

 

0,43

21

-39

-8.8

230

0,031

85,46

 

 

ООО Росгострах

473

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,012

33,49

 

 

ИП Нечипуренко

556,2

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,014

39,38

 

 

ИП Бутенко

745,6

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,019

54,22

 

0,05

ИП Кушвид

163,02

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,004

11,54

 

 

ИП Туболов

314

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,008

22,23

 

 

ИП Степанов

54,9

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,001

3,89

 

 

ИП Цыплакова

202,61

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,005

14,35

 

 

ООО Фармлайт

216

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,006

15,29

 

 

Церковь

1771

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,046

167,80

 

0,17

ООО Изумруд

249,75

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,006

25,89

 

0,026

Общество охотник и рыболов

417

 

0,33

15

-39

-8,8

230

0,007

18,10

 

 

ООО "Нео-дент"

352

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,008

22,60

 

 

Фармацея

1968,5

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,046

126,41

 

 

ИТОГО прочие организации

8791,58

 

 

 

 

 

 

 

665,72

 

0,276

 

Котельная “МПМК

ж.д. Ломоносова 2

778,9

1979\2

146

21

-39

-8,8

230

118449,8

324,7

0,035

 

ж.д. Ломоносова 3

635,2

1965\2

146

21

-39

-8,8

230

98812,8

270,9

0,036

 

ж.д. Ломоносова 4

724,3

1968\2

146

21

-39

-8,8

230

111821,4

306,6

0,035

 

ж.д. Ломоносова 7

658,6

1970\2

146

21

-39

-8,8

230

102229,2

280,3

0,035

 

Итого

2797

 

 

 

 

 

 

 

1182,5

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека

3631

 

0,35

21

-39

-8,8

230

0,076

126,31

 

0,13

Казначейство

1739

 

0,33

21

-39

-8,8

230

0,034

94,49

 

 

МОУДОД "ДЮКФП"

969

 

0,33

18

-39

-8,8

230

0,018

47,35

 

 

Управление судебного департамента

2600

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,067

198,46

 

0,2

Управление судебного департамента (гараж)

101

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,003

7,34

 

 

Итого бюджетные организации

9040

 

 

 

 

 

 

 

491,96

 

0,33

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Носовец

105

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,003

7,43

 

 

Редакция

 

 

 

 

 

 

 

 

53,14

 

0,05

ОАО банк Левобережный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,76

 

 

0,03

                         

ОАО Полиграф предп "Нива"

757,47

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,020

6,89

 

0,007

 

ПМК

421,3

 

0.43

21

-39

-8,8

230

0,011

29,83

 

 

 

ИТОГО прочие организации

862,47

 

 

 

 

 

 

 

129,05

 

0,087

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

1785,5

 

0,417

 

Котельная школы №1

 

 

Население

 

ж.д. пер. Московкий 5

78

1996

158

21

-39

-8,8

230

12324,0

33,8

0,036

 

 

ж.д. пер. Московкий 16 "а"

937,8

1987\2

146

см

-39

-8,8

230

147106,7

403,3

0,036

 

 

ж.д. Московская 8

170,7

1985

158

21

-39

-8,8

230

26970,6

73,9

0,036

 

 

ж.д. Московская 34

125,9

1989

158

21

-39

-8,8

230

19892,2

54,5

0,036

 

 

ж.д. Московская 34а

254

1981\1

146

21

-39

-8,8

230

37084,0

101,7

0,033

 

 

ж.д. Московская 32

148

1979

158

21

-39

-8,8

230

23384,0

64,1

0,036

 

 

ж.д. Московская 20

87

1963

158

21

-39

-8,8

230

13746,0

37,7

0,036

 

 

ж.д. Московская 43

56,9

1957

158

21

-39

-8,8

230

8990,2

24,6

0,036

 

 

ж.д. Московская 47

54,7

1990

158

21

-39

-8,8

230

8642,6

23,7

0,036

 

 

ж.д. Московская 49

75,4

1982

158

21

-39

-8,8

230

11913,2

32,7

0,036

 

 

ж.д. Московская 39

42,3

1954

158

21

-39

-8,8

230

6683,4

18,3

0,036

 

 

ж.д. Толстого 12а

70,1

1981

158

21

-39

-8,8

230

11075,8

30,4

0,036

 

 

ж.д. Советская 39а

108,7

 

158

21

-39

-8,8

230

17174,6

47,1

0,036

 

 

ж.д. Советская 41а

123,1

1978

158

21

-39

-8,8

230

19449,8

53,3

0,036

 

 

ж.д. М.Горького 19

47,1

1993

158

21

-39

-8,8

230

7441,8

20,4

0,036

 

 

Итого население

2379,7

 

 

 

 

 

 

 

1019,5

 

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 1

15944

 

0,33

21

-39

-8,8

230

0,316

 

 

 

 

Детский сад №1

2836

 

0,38

22

-39

-8,8

244

0,066

1081,98

 

1,082

 

Лыжная база школы 1

93

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,002

5,97

 

 

 

Гараж школы 1

371

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,013

26,98

 

 

 

Итого бюджетные организации

19244

 

 

 

 

 

 

 

1114,93

 

1,082

 

Прочие потребители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Кравцова

377,52

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,010

26,73

 

 

 

ИТОГО прочие организации

377,52

 

 

 

 

 

 

 

26,73

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

2161,20

 

1,082

 

Котельная "Заря"

 

Население

 

ж.д. Кооперативная 38

579,2

1967\2

146

21

-39

-8,8

230

90344,8

247,7

0,036

 

 

ж.д. Кооперативная 36

259,2

1978\1

146

21

-39

-8,8

230

37843,2

103,8

0,033

 

 

ж.д. Кооперативная 40

269,4

1962\2

146

21

-39

-8,8

230

41703,4

114,3

0,035

 

 

ж.д. Комсомольская 6

361,2

1966\2

146

21

-39

-8,8

230

57617,4

158,0

0,036

 

 

ж.д. Чулымская 37

377,5

1955\2

146

21

-39

-8,8

230

55115,0

151,1

0,033

 

 

ж.д. Чулымская 39

378,2

1957\2

146

21

-39

-8,8

230

55217,2

151,4

0,033

 

 

ж.д. Чулымская 41

212,8

1959\2

146

21

-39

-8,8

230

31068,8

85,2

0,033

 

 

ж.д. Кооперативная 33

49,8

2001

68

21

-39

-8,8

230

3386,4

9,3

0,016

 

 

ж.д. Комсомольская 4

706,7

1973\2

146

21

-39

-8,8

230

112428,8

308,2

0,036

 

ж.д. Трудовая 3

937,2

1990\2

146

21

-39

-8,8

230

148172,5

406,2

0,036

 

ж.д. Трудовая 4

354,6

1978

146

21

-39

-8,8

230

51771,6

141,9

0,033

 

ж.д. Ленина 44

342,3

1960\2

146

21

-39

-8,8

230

55628,9

152,5

0,037

 

ж.д. Советская 1

135,3

1986

146

21

-39

-8,8

230

19753,8

54,2

0,033

 

ж.д. Кооперативная 50

61,8

1990

158

21

-39

-8,8

230

9764,4

26,8

0,036

 

ж.д. М.Горького 2

74,9

до 90

158

21

-39

-8,8

230

11834,2

32,4

0,036

 

ж.д. пер. Кирова 3

76,6

 

158

21

-39

-8,8

230

12102,8

33,2

0,036

 

ж.д. Трудовая 8

83,4

1959

158

21

-39

-8,8

230

13177,2

36,1

0,036

 

Итого население

5260,1

 

 

 

 

 

 

 

2212,3

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаражи администрации Чулымского р-на

715

 

0,70

10

-39

-8,8

230

0,0245

51,99

 

 

Администрация Чулымского р-на

4648

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,1200

329,10

 

 

Управление финансов

102,3

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0026

7,24

 

 

Межшкольный метод центр

82,5

 

0,38

10

-39

-8,8

230

0,0015

3,26

 

 

ЗАГС

200

 

0,43

20

-39

-8,8

230

0,0051

13,69

 

 

Администрация г. Чулым

532

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0137

37,67

 

 

Гараж Админ г.Чулыма

150

 

0,7

10

-39

-8,8

230

0,0052

10,91

 

 

ОГКУ КЦ СОН

259,16

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0067

18,35

 

 

СЭС

158,8

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0041

11,24

 

 

Приставы

240,4

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0062

17,02

 

 

МУК "КДЦ"

6010

 

0,33

21

-39

-8,8

230

0,1191

161,07

 

0,16

Налоговая

1765

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0456

124,97

 

 

Мировая судья

113,1

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0029

8,01

 

 

Статистика

125

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0032

8,85

 

 

ОСЗН

423

 

0,38

10

-39

-8,8

230

0,0079

16,70

 

 

Пенсионный фонд

1559

 

0,38

20

-39

-8,8

230

0,0350

94,27

 

 

Музыкальная школа

3091

 

0,39

21

-39

-8,8

230

0,0724

165,69

 

0,17

Итого бюджетные организации

20174,26

 

 

 

 

 

 

 

1080,02

 

0,33

Прочие потребители

БТИ Техцентр НСО

200

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0052

14,16

 

 

Гостиница

882

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0228

62,45

 

 

Нотариус

66,88

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0017

4,74

 

 

ОАО Сбербанк

1441

 

0,39

20

-39

-8,8

230

0,0332

89,43

 

 

Ресторан

1768,5

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0457

125,22

 

 

ИТОГО прочие организии

4358,38

 

 

 

 

 

 

 

295,99

 

 

Котельная Бани № 3

Население

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж.д. Рабочая 78

47,3

 

158

21

-39

-8.8

230

7473,4

20,5

0,036

 

ж.д. Рабочая 76 б

263

1986\1

146

21

-39

-8,8

230

38398,0

105,3

0,033

 

ж.д. Рабочая 76 в

262,4

1991\1

146

21

-39

-8,8

230

38310,4

105,0

0,033

 

ж.д. Рабочая 101

85,8

1966

158

21

-39

-8,8

230

13556,4

37,2

0,036

 

ж.д. Московская 113

71,5

1672

158

21

-39

-8,8

230

11297,0

31,0

0,036

 

Итого население

730

 

 

 

 

 

 

 

298,9

 

 

Бюджетные организации

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринария

3254

 

0,43

21

-39

-8,8

230

0,0840

230,40

 

 

Итого бюджетные организации

3254

 

 

 

 

 

 

 

230,40

 

 

Прочие потребители